您好,適用小企業(yè)準(zhǔn)則的情況下,可以按照您所說的進行處理。
老師,請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度掛錯往來了,怎么調(diào)賬,把之前的沖掉,做一筆正確的還是調(diào)整之后體現(xiàn)的是正確的?
幾年以前處理固定資產(chǎn)時賬做錯了,現(xiàn)在是直接紅沖當(dāng)時的憑證然后再做一張新的正確的嗎?但是紅沖后營業(yè)外收入負(fù)數(shù),就影響當(dāng)期利潤了,怎么沖啊?
老師,發(fā)現(xiàn)以前的賬做錯了,在今年怎么修改呢?直接將原來那筆沖紅,然后在做一筆正確的嗎?
老師,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過來嗎?
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進項明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進項票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補開可以嗎
一般企業(yè)準(zhǔn)則呢?
您好,企業(yè)準(zhǔn)則的情況下,涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整,不涉及損益的,直接將原來那筆沖紅,然后在做一筆正確的
涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整的話,用這個科目代替損益類,然后記賬對嗎?
您好,是的,是這樣理解的
比如這個,是金額少記了2000,這個怎么調(diào)整
金額那么小,對損益影響不大,直接調(diào)整即可。直接將原來那筆沖紅,然后在做一筆正確的
好的,怎么才算的金額呢?
怎么才算的金額呢?不是很明白您的意思?
對損益影響的金額多大才算比較大呢?
您好,一般會認(rèn)為過萬才算,二三千的影響都不大的。、
好的,謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。