你好,電子稅務(wù)局勾選后,打印明細(xì)就行。
我是餐飲會(huì)計(jì)。由于我們飯店裝修,所以沒有收入,但是我這里有支出去的貨款。收到增值稅專用發(fā)票。我做進(jìn)項(xiàng)稅,但是由于沒有收入,所以月底專票沒有抵扣勾選。那接下來增值稅明細(xì)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅我要怎么處理,才能使應(yīng)交稅金明細(xì)賬上的借貸方的余額是平的。
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無銷項(xiàng)沒有開發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
本公司如果是一般納稅人,收到一張簡易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,本公司是要做不抵扣勾選且選明原因提交對吧?那如果本公司就是簡易計(jì)稅公司,收到一張簡易計(jì)稅的增值稅專用發(fā)票,是做同樣的處理還是先認(rèn)證再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?還是可以認(rèn)證?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會(huì)計(jì),沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
請問一般納稅人確定進(jìn)項(xiàng)專票,但是沒有開過銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票還沒勾選抵扣,要明年才勾選,請問這種情況,我現(xiàn)在取得一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票成本費(fèi)用,要怎么入賬
老師,個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機(jī)與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機(jī)折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報(bào)表屬于收入證明嗎?
計(jì)提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時(shí)候沒記賬 現(xiàn)在消費(fèi)一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對方開的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對方重新開發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請問關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告什么情況下需要申報(bào),是否為必須申報(bào),
老師 個(gè)體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報(bào)銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購的,這樣對我會(huì)有影響不
如果是電子稅務(wù)局的,有可能別人開的專票,對方?jīng)]有來我公司報(bào)賬,就不能勾選吧?
你好,是的。這種先不要去勾選。
未開具倉儲(chǔ)物流費(fèi)可要在主表應(yīng)稅勞務(wù)銷售額手動(dòng)煩490566.04元?
你好,不需要了。你第一行有合計(jì)數(shù)就行。