同學(xué)你好,申報(bào)按3個(gè)點(diǎn)申報(bào),可以在2月份沖紅,重新開具的。
小規(guī)模代開發(fā)票是3%,因?yàn)檫€有普票是按1%,季報(bào)42萬,那申報(bào)的時(shí)候,代開的專票多付了2個(gè)點(diǎn)可以抵減嗎
公司4月份從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人,但4月份沖紅了一張開的1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)應(yīng)該怎么填?
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
賬上和稅控盤金額有差原因是上個(gè)月稅點(diǎn)開錯(cuò)了,小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)開成1個(gè)點(diǎn)。報(bào)稅柜臺(tái)是按稅控盤3個(gè)點(diǎn)報(bào)的,本月發(fā)票紅沖了1個(gè)點(diǎn)的錯(cuò)開發(fā)票。補(bǔ)開了3個(gè)點(diǎn)的專票。賬上有2個(gè)點(diǎn)的差額。怎么辦
公司本是小規(guī)模,23年1月份開了2000萬的專票,開了3個(gè)點(diǎn),本來是可以開1個(gè)點(diǎn),那怎么辦,申報(bào)該報(bào)多少稅,可以沖紅?從新開具?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
沖紅和紅沖是一個(gè)意思嗎
它是小規(guī)模,4月份才申報(bào)呢
同學(xué)你好,沖紅和紅沖是一個(gè)意思,小規(guī)模,是4月份才申報(bào)的。
那我意思是這個(gè)稅紅沖了,我還要交稅嗎
同學(xué)你好,如果紅沖了,就不需要交稅了。
我這個(gè)要3個(gè)點(diǎn)的專票,我業(yè)務(wù)不發(fā)生了,直接紅沖掉,是不是4月就不用交稅了
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
1月開的,只要不抵扣就可以紅沖是吧,
留著3月紅沖可以嗎
同學(xué)你好,是的,抵扣了,也可以讓對(duì)方提交開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)對(duì)方稅務(wù)局批準(zhǔn)后,再紅沖的。
我一朋友說紅沖了也要交稅?只是交了的稅可以抵扣以后的銷項(xiàng),紅沖了不開新的了,就可以不交稅對(duì)吧,不是向他說的要交但可以留著抵消以后銷項(xiàng)
同學(xué)你好,紅沖了不開新的了,就可以不交稅,對(duì)的,不是象他說的要交但可以留著抵消以后銷項(xiàng)的。