你好,你做賬還是按照1%的差額放到營(yíng)業(yè)外支出。
老師,小規(guī)模開普票1點(diǎn)沒有超30萬,做賬時(shí)是應(yīng)交增值稅按1個(gè)點(diǎn)算的,報(bào)稅時(shí)按3個(gè)點(diǎn)填,哪我營(yíng)業(yè)外收入做多少哪,是按1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問重新開票怎么處理?
老師,4月1不是小規(guī)??梢悦舛惵铮恐伴_的都是1個(gè)點(diǎn)的,結(jié)果今天一個(gè)點(diǎn)和免稅都開不了了,只能開3個(gè)點(diǎn)的普票,這是怎么回事呀
老師你好,我們是小規(guī)模公司,我22年3月開了77萬的專票,把發(fā)票稅號(hào)寫錯(cuò)了,但到4月7號(hào)今天才發(fā)現(xiàn),但3月份開票是1%稅率,4月份變成了3%稅率,我現(xiàn)在要開77萬專票咋交多少稅是無法選擇1%的稅率,票面上只有3個(gè)點(diǎn)稅率。 政策是4月1號(hào)才變成專票3個(gè)點(diǎn),有什么辦法能開1個(gè)點(diǎn)專票,如果開不了我個(gè)人要賠付77萬兩個(gè)點(diǎn)的稅率既15400元,老師能不能想想辦法
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
開的1個(gè)點(diǎn)的金額47524.25稅額475.25 報(bào)稅時(shí)金額46601.94稅額1398.06 您能幫我寫下分錄嗎
借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47524.25應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅475.24
金額差的怎么寫分錄,稅額多交的怎么寫分錄
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的差額怎么寫分錄
你好,你這個(gè)發(fā)票需要紅沖嗎?如果不需要的話,你交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款1398.06
差額都做到了營(yíng)業(yè)外支出里面的。
得下季度沖紅,需要沖紅
那你交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款做這個(gè) 月紅沖,然后你再重新開的話,他會(huì)調(diào)整成一致的。
那我就先做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47524.75,應(yīng)交銷項(xiàng)稅475.25下季度在沖紅
是的是的,是這么做的。
謝謝老師
那我印花稅按1個(gè)點(diǎn)的金額報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)的金額報(bào)
你好,你有合同嗎?合同里面約定的是含稅的還是不含稅的,應(yīng)該按照1%的來。
知道了老師
不要客氣,工作愉快。