你好,如果多計提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的?
老師,問一下,所得稅計提是按月提的,這個月虧損用不用把之前計提的所得稅沖掉?感覺有點怪,如果沖,年度匯算存在多計提,少繳納
老師我2019年所得稅計提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費,分錄對嗎
老師您好,20年我多計提了一筆工資294000元,年報的時候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計提工資的分錄沖銷掉
老師好,請問我20年12月多計提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點看下調(diào)整的對嗎。
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對得上,好像是以前多計提了吧
稅務(wù)局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應(yīng)該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務(wù)的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
可是應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅有借方余額,如圖,這樣對么
如圖,接上面問題
你好,之前多計提的時候 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒顯示0,是哪里錯誤了么?圖片123是以前計提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了
你好,你只是多計提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是啊)
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計提了呢?? 還是匯算清繳對多交稅款的退回呢??
多計提了,也多交了,后來退稅了,那我也應(yīng)該把多計提的沖掉,我現(xiàn)在準備沖多計提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
老師的意思我退稅的分錄做錯了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實就是沖多計提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
有疑問,我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 僅僅是沖銷多計提的分錄是 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。