你好,如果多計提的金額是8331.67,那么沖銷和結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對的?
老師,問一下,所得稅計提是按月提的,這個月虧損用不用把之前計提的所得稅沖掉?感覺有點怪,如果沖,年度匯算存在多計提,少繳納
老師我2019年所得稅計提多了,現(xiàn)在需要調(diào)整,分錄是:借:所得稅費用 貸:應交稅費,分錄對嗎
老師您好,20年我多計提了一筆工資294000元,年報的時候也沒有發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在已經(jīng)把21年之前的賬反結(jié)賬了,能不能在21年1月把我多做的計提工資的分錄沖銷掉
老師好,請問我20年12月多計提了工資,在21年1月按第一張圖做了分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做的不對了,我又按第二張圖做了調(diào)整,麻煩老師好點看下調(diào)整的對嗎。
老師,17年計提提了所得稅費用,然后一直掛著應交稅費-應交企業(yè)所得稅,我能沖了他么,銀行流水現(xiàn)在對得上,好像是以前多計提了吧
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
可是應交稅費-應交所得稅有借方余額,如圖,這樣對么
如圖,接上面問題
你好,之前多計提的時候 借:所得稅費用,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 在 沖銷之后,應交稅費—企業(yè)所得稅余額就是0啊?
電腦沒顯示0,是哪里錯誤了么?圖片123是以前計提繳納退稅的分錄,您看一下哪里出問題了
你好,你只是多計提(不涉及第二筆和第三筆分錄才是?。?
123分錄是21年做的,季度提所得稅,我也繳納了,22年做匯算清繳的時候退稅,我做的分錄3,但是我忘記沖計提的所得稅,分錄4是我要沖的分錄
你好,到底僅僅是多計提了呢?? 還是匯算清繳對多交稅款的退回呢??
多計提了,也多交了,后來退稅了,那我也應該把多計提的沖掉,我現(xiàn)在準備沖多計提的所得稅
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤
老師的意思我退稅的分錄做錯了,借:以前年度損益調(diào)整,貸:以前年度損益調(diào)整,其實就是沖多計提的分錄,是么
你好,那退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
有疑問,我的意思您做的分錄,就是退稅以及沖多提的所得稅是么
你好,匯算清繳退回的完整的分錄是 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤 僅僅是沖銷多計提的分錄是 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
好的,老師,您的講解非常明白
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。