車間的招待費用直接計入管理費用——招待費。
工廠初期 ??因為沒有產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售額(老板不愿意體現(xiàn)),那么車間所有的人工,水電氣以及用于制造的其他費用入了制造費用,但沒有匹配的產(chǎn)品,沒法分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn),那么就只能掛在帳上,如要消掉,必須分?jǐn)?,就算后來有產(chǎn)品了,把前期所有的成本費用分?jǐn)偭?,那么體現(xiàn)出來的成本就會很高,出來的成本核算表沒有任何價值。是不是?!如果我把現(xiàn)目前所產(chǎn)生的所有車間的成本費用放在管理費里,合不合理? ?會有哪些弊端?有沒有最合適的處理方法
公司發(fā)生的開模具費一直入放棄的制造費用再分?jǐn)傔M去。然后到模具協(xié)議到期后對方不達量要收去模具費,入其他業(yè)務(wù)收入。怎么結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本咋,前期都把成本入到制造費用了,結(jié)轉(zhuǎn)入了產(chǎn)成品里面了。直接不理做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
公司所有費用都讓攤銷到各車間的產(chǎn)成品成本內(nèi),招待費能攤銷進去嗎?怎么做分錄,直接借制造費用貸管理費用嗎?
你好,老師!公司去年有一筆支出,一直未收到發(fā)票,會計科目做的借制造費用,貸長期待攤費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,到目前為止已攤銷6個月,現(xiàn)在收到了該筆支出的發(fā)票,該怎么調(diào)賬呀
老師 現(xiàn)在我們是籌開期的酒店,正在裝修期間,那現(xiàn)在給員工發(fā)放工資和繳納社保需要怎么做分錄呢?不用計提直接繳納對嗎 1.繳納社保 借:長期待攤費用-開辦費-社保 貸:銀行存款 2.發(fā)放工資 借:長期待攤費用-開辦費-工資 貸:銀行存款 然后等開業(yè)的時候再轉(zhuǎn)到管理費用/銷售費用,進行分期攤銷 借:管理費用/銷售費用 貸:長期待攤費用
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
我知道進管理費用招待費,現(xiàn)在的問題是產(chǎn)成品成本內(nèi)能把招待費用攤銷進去嗎
直接就是計入了管理費用——招待費,就沒有計入制 造費用,因此也就是在產(chǎn)成品的成本里面沒有招待費。