同學(xué)你好 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)攤銷就可以
老師,我是小白,我想問下,我們是做制造加工的,前期的材料都是計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗,做完后直接交付的,收到錢后直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,沒有入庫,沒有庫存商品,但是現(xiàn)在對方要我們開發(fā)票開工具,那我沒有庫存商品,我到時候直接從生產(chǎn)成本里結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
供電公司開電費(fèi)給我們單位抬頭,我們再開給用電的單位。中間就是轉(zhuǎn)一下。然后現(xiàn)在因?yàn)槿耸略?,電費(fèi)票一直沒開出去,但是每個月都在進(jìn)來。沒有其他業(yè)務(wù)。原來這電費(fèi)一直是直接入主營業(yè)務(wù)成本的,現(xiàn)在沒有收入,我能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,該怎么做呢。其實(shí)應(yīng)該是除了轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)手沒有盈虧,現(xiàn)在報表虧損很多。
我司是塑料制品生產(chǎn)廠,生意不好,一幢出租給了餐飲廠,但電費(fèi)供電局發(fā)票一起開給我廠,然后我廠再開給餐飲公司,那么我公司開出去的電費(fèi)發(fā)票后,財(cái)務(wù)入賬是借其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入與應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅后,再需結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入到制造費(fèi)用嗎?他們的電費(fèi)占總電費(fèi)的80%,如果不結(jié)轉(zhuǎn)么,我們的制造費(fèi)用上去了,生產(chǎn)成本也就上去了?
公司發(fā)生的開模具費(fèi)一直入放棄的制造費(fèi)用再分?jǐn)傔M(jìn)去。然后到模具協(xié)議到期后對方不達(dá)量要收去模具費(fèi),入其他業(yè)務(wù)收入。怎么結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本咋,前期都把成本入到制造費(fèi)用了,結(jié)轉(zhuǎn)入了產(chǎn)成品里面了。直接不理做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶承擔(dān),我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具 銷項(xiàng)稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因?yàn)槟>咭彩俏宜镜闹鳡I業(yè)務(wù),之前一直沒有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
結(jié)不了啊,前期對應(yīng)收的模具費(fèi)當(dāng)時早入了制造費(fèi)用了混在一起的分不出來的。
還有企業(yè)開業(yè)的時候買了幾千套二手模具,合計(jì)700多萬,折算下來一套模具1000到2000左右,入的是固定資產(chǎn)還是低值易耗品呀
那你這個就沒法結(jié)轉(zhuǎn)咯
沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)直接期間損益結(jié)轉(zhuǎn)就可以了?
對的,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了