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老師,本月進項大于銷項,進項稅加計扣除這塊怎么處理,是不是報稅的時候正常填寫,但是不做賬,實際抵減再做賬

2023-02-06 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 10:18

你好,可以的,你不抵扣可以不用做的。

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快賬用戶9485 追問 2023-02-06 10:19

那申報增值稅的時候呢,增值稅減免稅申報明細表這個表里要填加計抵減的數(shù)字嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:21

你好,減免明細表不需要填寫的,附表四本期發(fā)生額里面填寫就可以的。

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:21

不表示有一個一般項目加計扣除在這里面,本期發(fā)生額。

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齊紅老師 解答 2023-02-06 10:22

附表四有一個加計扣除明細表,剛才打錯了。

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你好,可以的,你不抵扣可以不用做的。
2023-02-06
您好,做認證進項稅留抵。
2020-09-02
對的是的,是這么做的,需要抵扣的時候再做抵扣的分錄。
2022-07-06
你好如果沒有勾抵扣,進項會少,報稅的時候應按照實際勾選的確認進項 未抵扣的發(fā)票按照發(fā)票未到,暫估入賬
2024-02-26
當月不需要交稅時,不做減免稅申報表,當需要交增值稅時,再做減免稅申報表,抵減需要交稅的金額
2020-08-10
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