你好如果沒有勾抵扣,進項會少,報稅的時候應(yīng)按照實際勾選的確認(rèn)進項 未抵扣的發(fā)票按照發(fā)票未到,暫估入賬

老師您好。請問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項稅額,所以我入賬的時候入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進賬稅額,不進行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個月有銷項稅額產(chǎn)生時,我再對進賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
因本月沒有銷項,火車票可抵扣的進項稅額本月不用抵扣。做賬的時候把這個進項稅額計入待抵扣進項稅額,還是正常做增值稅進項稅額,申報的時候在報表中填列留抵
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--進項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師,請問,我在上個月報增值稅的時候,賬面做了兩筆進項稅額轉(zhuǎn)出(入賬福利費,發(fā)票開的是專票),申報增值稅的時候也填了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是我上個月在勾選認(rèn)證發(fā)票的時候,忘記勾選那兩張發(fā)票了。請問,我可以在這次勾選認(rèn)證發(fā)票的時候勾選那兩張發(fā)票嗎?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
那是做賬的時候給他。不直接入到進項稅額。
那做賬的時候是不是不直接進到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額,而是用那個帶認(rèn)證的科目。是這個意思嗎?
你好,分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估等 認(rèn)證發(fā)票 沖暫估 借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借庫存商品 應(yīng)交稅費-增值稅進項 貸:應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款-暫估 和應(yīng)付賬款差進項稅