同學(xué)你好 直接申報(bào)就可以了 匯算清繳多退少補(bǔ)
老師 申報(bào)個(gè)稅當(dāng)月實(shí)際發(fā)放是7000元,我份兩個(gè)月申報(bào)可以嗎?還有1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅,我們公司是押了1個(gè)月工資,那么12月份是不是要發(fā)兩個(gè)月的工資并且申報(bào)個(gè)稅。
老師您好!我們?cè)谝辉路莅l(fā)12月、一月兩月工資,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),兩個(gè)月一起申報(bào)嗎?怎樣申報(bào),謝謝
我們是一家勞務(wù)公司,有一個(gè)工地這個(gè)月給工人發(fā)12月工資,和預(yù)發(fā)1月工資。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候能不能分兩個(gè)月申報(bào),下月初只申報(bào)12月份的,下下個(gè)月初申報(bào)1月份工資?
請(qǐng)問(wèn)我們之前報(bào)稅是2月份申報(bào)1月份發(fā)放的12月工資,那我們?cè)?月份的時(shí)候提前發(fā)放了1月工資,那這個(gè)1月工資,是要在2月份一起申報(bào)個(gè)稅,還是等3月份的時(shí)候再申報(bào)?
老師,我們一月份發(fā)了12月和1月份兩個(gè)月工資,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么報(bào)??jī)蓚€(gè)月一起報(bào)超過(guò)5000了
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開(kāi)票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開(kāi)票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開(kāi)票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開(kāi)票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)