你好 借銀行, 成本費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款?
李平出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)12,100元,超支100元用現(xiàn)金付訖,其中,飛機(jī)票是5210元。住宿費(fèi)是3632.80元,增值稅稅額是217.92元。市內(nèi)租車費(fèi)是1240元,出差補(bǔ)助1800元。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師好,員工報(bào)銷如果存在手續(xù)費(fèi),是怎么打款的,比如發(fā)票是100元,但是手續(xù)費(fèi)5元,我是直接轉(zhuǎn)95元給員工賬戶嗎?
(1)員工報(bào)銷差旅住宿費(fèi),發(fā)票是200.44元,但是員工報(bào)銷單 只申請(qǐng)報(bào)銷200,【借:差旅費(fèi)200.44; 貸:其他應(yīng)付款 200】票面 多的0.44元 怎么處理? 分錄不平。 (2)差旅的住宿專票可抵扣嗎?
老師請(qǐng)問,付給員工450元 但他開回來的發(fā)票是500 這樣怎么做分錄呢
轉(zhuǎn)給員工報(bào)銷款100元,但是開費(fèi)用發(fā)票回來是99元,還有1元未平,怎么寫分錄呢
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款, 然后借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 最后其他應(yīng)收款有-1元余額,是這樣嗎
借款的。借款的對(duì) 。借款的對(duì) 差額一元還回來,就是我給你寫的分錄。
1元他不還了,怎么抹平呢
。那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款。