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(1)員工報銷差旅住宿費,發(fā)票是200.44元,但是員工報銷單 只申請報銷200,【借:差旅費200.44; 貸:其他應(yīng)付款 200】票面 多的0.44元 怎么處理? 分錄不平。 (2)差旅的住宿專票可抵扣嗎?

2022-10-13 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-13 14:41

?你好1;? ? ?意思是報銷200 ;;? 你發(fā)票? 借管理費用-差旅費200.44 貸銀行存款200 ; 營業(yè)外收入0.44 ; 2.? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ; 3.? ?可以抵扣; 出差發(fā)生的? ?

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快賬用戶6608 追問 2022-10-13 14:46

謝謝。那如果住宿發(fā)票600,按公司標(biāo)準(zhǔn)只能報銷160,超出標(biāo)準(zhǔn)的 440元員工自負,那這440 也是轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”嗎 ?

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:50

你好1;? ?住宿發(fā)票是專票還是普票的??

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快賬用戶6608 追問 2022-10-13 14:50

專票 普票 都有可能。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:52

?你好; 普票按 160 做賬即可 ; 專票? 按 600? 做賬;? 到時轉(zhuǎn)出進項稅?

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?你好1;? ? ?意思是報銷200 ;;? 你發(fā)票? 借管理費用-差旅費200.44 貸銀行存款200 ; 營業(yè)外收入0.44 ; 2.? ?轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 ; 3.? ?可以抵扣; 出差發(fā)生的? ?
2022-10-13
符合公司制度 不違法就可以
2020-10-21
住宿費是需要發(fā)票的 下井費可以放入工資補貼中
2020-10-20
借方 銷售費用-差旅費 貸方 其他應(yīng)付款-王五,借方 其他應(yīng)付款-王五 ,貸方:銀行存款
2022-04-15
你好; 你這個題目要描述完整; 你沒有描述全 ;沒法具體寫的; 如果題目描述不全的; 就把題目截圖來提問 ;? ??
2022-12-28
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