學(xué)員你好,增值稅抵扣問(wèn)題不大的
老師,前面幾年的材料當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票,沒(méi)有入賬,沒(méi)有付款,現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票進(jìn)來(lái),做賬到今年可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,以前已經(jīng)完工項(xiàng)目,材料沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票沒(méi)有做賬,現(xiàn)在過(guò)好幾年才開(kāi)具發(fā)票,做賬在今年,今年抵扣增值稅,風(fēng)險(xiǎn)大嗎,上百萬(wàn)專(zhuān)票
我們公司去年是小規(guī)模開(kāi)了300萬(wàn)的發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)了200多萬(wàn)抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現(xiàn)在又開(kāi)具了200萬(wàn)發(fā)票,暫時(shí)沒(méi)有取得成本票,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人,可以用24年4月后開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣現(xiàn)在開(kāi)的稅費(fèi)嗎?
老師 您好 公司2023年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票現(xiàn)在才給我,因?yàn)楝F(xiàn)在要開(kāi)出去發(fā)票 交稅 經(jīng)辦人說(shuō)前年還有發(fā)票,這個(gè)發(fā)票可以現(xiàn)在做賬抵扣嗎 謝謝
老師好,2023年的發(fā)票,今年還能入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,發(fā)票是貨物的進(jìn)口增值稅專(zhuān)用發(fā)票,之前老板沒(méi)有給到財(cái)務(wù)這邊,過(guò)期這么久了,入賬會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?具體怎么做賬呢?
老師我會(huì)匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上的固定資產(chǎn)原值和資產(chǎn)負(fù)債表里的不一樣,累計(jì)折舊也不一致,這樣可有事
公司24年出售了一筆小汽車(chē),開(kāi)具了13%的發(fā)票,賬上是做的固定資產(chǎn)清理,但是增值稅申報(bào)的時(shí)候,是開(kāi)具其他發(fā)票,給我列入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,結(jié)果這次匯算清繳,我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對(duì)不上,怎么處理
老師工商年報(bào)股權(quán)變更,公式信息是把之前的刪掉公式最新的,還是添加上,每次變更的都填寫(xiě)上
如果小微企業(yè)第二季度利潤(rùn)超過(guò)了300萬(wàn),但是第四季度又降下來(lái)了,還能享受小微優(yōu)惠嗎?
個(gè)體工商戶(hù),和建筑分包,可以記成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)建設(shè)用地及綜合賠補(bǔ)費(fèi)應(yīng)該開(kāi)什么類(lèi)別的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)軟件做賬還需要打印紙質(zhì)憑證嗎?電子憑證的報(bào)存都有那些要求,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何管理?
老師:我們單位買(mǎi)了一塊土地,累計(jì)攤銷(xiāo)的話(huà)是怎么算呢?是原值除以使用年限嗎?
老師,公司在銷(xiāo)售設(shè)備時(shí)贈(zèng)送了潤(rùn)滑油,潤(rùn)滑油無(wú)法與設(shè)備開(kāi)在同一張發(fā)票上,客戶(hù)也不同意拆分金額給贈(zèng)品,這該怎么開(kāi)具發(fā)票和稅務(wù)賬務(wù)處理
老師,憑證裝訂時(shí),要附憑證匯總表還是科目余額表,財(cái)務(wù)報(bào)表和對(duì)賬單需要嗎
可是,項(xiàng)目已經(jīng)完工好幾年了,今年才開(kāi)具專(zhuān)票今年才入賬,
我需要準(zhǔn)備些什么證明材料呢
收入是在當(dāng)年還是之前年度
以前年度,這個(gè)是成本發(fā)票,過(guò)了幾年,項(xiàng)目完工之后取得
那就說(shuō)明下收入已經(jīng)交稅,對(duì)方?jīng)]有及時(shí)開(kāi)具發(fā)票,所以申請(qǐng)當(dāng)年抵扣
把原來(lái)該項(xiàng)目的收入入賬,計(jì)算交稅的資料準(zhǔn)備好
不能在今年抵扣嗎
可以在今年抵扣,但是你得注意這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)確認(rèn)的收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)高于進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)不好確認(rèn)呢,以前年度的了,好幾年前,而且之前的賬沒(méi)有分項(xiàng)目,不知道哪些進(jìn)項(xiàng)屬于這個(gè)項(xiàng)目的
你們的項(xiàng)目收入,都不跨地區(qū)嗎
應(yīng)該沒(méi)跨
那你看下你們之前年度的增值稅稅負(fù)率是多少
應(yīng)該不高,一年沒(méi)有繳納多少增值稅呢,那企業(yè)所得稅呢,可以做在今年抵扣嗎
稅局來(lái)查賬這種需要提供什么資料呢
這種要么就是在當(dāng)年確認(rèn)一筆尾款收入,在確認(rèn)一筆成本,就當(dāng)做當(dāng)年的
已經(jīng)沒(méi)用收入了,前面幾年已經(jīng)完工了,只有成本,目前
增值稅可以抵扣,但是所得稅估計(jì)難