你好,可以的。你系統(tǒng)上能查到,就能抵扣。

老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務(wù),都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進(jìn)來的進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進(jìn)項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
想問下實務(wù)中這種情況是怎么操作的,比如一個企業(yè)中有專門的稅務(wù)會計,也有記賬會計,那么如果企業(yè)購進(jìn)貨物時候,如果取得專票的話,這個票會一個記賬聯(lián)給到記賬會計?一個抵扣聯(lián)給到稅務(wù)會計?一般不是先做賬再報稅嗎?因為現(xiàn)在進(jìn)項稅發(fā)票不是取消了認(rèn)證期限了嗎,稅務(wù)會計不會每個月把取得的進(jìn)項稅發(fā)票全部拿來認(rèn)證,那記賬會計拿到這個專票后是計入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅呢?如果計入了待認(rèn)證進(jìn)項稅的話,實務(wù)中稅務(wù)會計把這部分發(fā)票認(rèn)證之后,是稅務(wù)會計把這個待認(rèn)證轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),還是由記賬會計做這筆分錄呢,實務(wù)中操作是怎樣的流程呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費發(fā)票沒開但是也入賬了,之前的財務(wù)會計也沒有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開了,要怎么做賬?。窟€是專票
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤分配未分配利潤還是主營業(yè)務(wù)成本呢
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報