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我們公司去年是小規(guī)模開了300萬的發(fā)票,沒有開具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專用發(fā)票,開了200多萬抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現(xiàn)在又開具了200萬發(fā)票,暫時沒有取得成本票,因為現(xiàn)在是一般納稅人,可以用24年4月后開具的增值稅專用發(fā)票抵扣現(xiàn)在開的稅費嗎?

2024-11-07 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-07 17:49

您好,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票是小規(guī)模期間的成本費用的話,是不可以的哦,只能是一般人期間發(fā)生成本費用的專用發(fā)票可以抵扣

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您好,我們?nèi)〉玫陌l(fā)票是小規(guī)模期間的成本費用的話,是不可以的哦,只能是一般人期間發(fā)生成本費用的專用發(fā)票可以抵扣
2024-11-07
您好!嚴格來說是不可以,但是實操中,也有偷偷抵扣的
2022-03-14
您好,是可以的,如果你在2023年暫估了一筆費用作為成本,但由于到2024年初都未支付也未取得發(fā)票,現(xiàn)在想直接紅沖掉,具體處理方式需要考慮以下幾點: 1、會計處理:在會計上,暫估的費用在實際未發(fā)生時應(yīng)進行沖回處理。因為在實際情況中,2023年的成本并沒有真正發(fā)生,所以需要調(diào)整相應(yīng)的會計賬務(wù)。 2、稅務(wù)處理:對于稅務(wù)上暫估的費用,如果沒有發(fā)票支持,應(yīng)當及時調(diào)整申報。紅沖的同時,需要確保稅務(wù)申報表上相關(guān)項目也進行相應(yīng)調(diào)整,以免影響企業(yè)的稅負情況。 具體步驟可以參考以下流程: 紅沖會計分錄: 借:以前計入成本的科目(如主營業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估費用科目) 調(diào)整稅務(wù)申報: 確保在紅沖時,將相關(guān)的稅務(wù)申報表進行調(diào)整,避免虛增成本或費用。
2024-05-15
你好,你們是不可以抵扣的。這個你們在成為一般納稅人之前收到的專票,都是不可以抵扣的
2021-01-29
同學(xué)你好 這個要做跨年調(diào)整的
2023-07-07
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