新年好,這里的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅率都是13%? 銷售稅額為18萬,是銷項(xiàng)稅額18萬的意思?
老師 我今年增值稅稅負(fù)繳納了27萬, 不含稅銷售額111505168,那增值稅稅負(fù)是多少。按照這個(gè)銷售額 增值稅稅負(fù)低嘛。(營運(yùn)車銷售行業(yè))
、自制白酒5t,對(duì)外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費(fèi)稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項(xiàng)稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
都是13%,銷項(xiàng)為18萬
你好,銷項(xiàng)為18萬,這里的18萬是收入還是銷項(xiàng)稅額的意思??
銷項(xiàng)稅額
你好 銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額 18萬—進(jìn)項(xiàng)稅額=18萬/13%*1% 就可以求出需要多少進(jìn)項(xiàng)稅額了