同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,不重付的
老師你好,請問讓其他公司開發(fā)的軟件程序本月已經(jīng)驗(yàn)收通過。按照正常來說可以將研發(fā)支出轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)了,但是現(xiàn)在有個問題,對方上月收到預(yù)付款時已經(jīng)把合同全票開過來了,到但我們只支付了預(yù)付款,現(xiàn)在本將支付驗(yàn)收款,到有可能合同金額會有調(diào)整就暫時未支付,請問這個情況掛的研發(fā)支出全額金額必須要在本月轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)嗎,如果武轉(zhuǎn)了后續(xù)合同金額增加或減少又該怎么處理。
我們公司全款開票給客戶,但是客戶還有1%的質(zhì)保金要一年后付。請問全款發(fā)票客戶能全額抵扣嗎?如果最后客戶不付1%的質(zhì)保金了,我們開的全款發(fā)票是否違法?對方全額抵稅是否違法?
按照合同全款的95%付款,收到了全款發(fā)票,剩余5%付款是對方又開了質(zhì)保金的收據(jù)過來,請問是否重復(fù)~
按照合同約定付合同全款的95%時對方開了全款發(fā)票,但當(dāng)時賬務(wù)處理是按照合同全款的95%做的成本,5%部分并沒有掛應(yīng)付,請問是否有問題?
公司簽訂了一個銷售合同,付款條件預(yù)付30%,全部到貨后付至95%,質(zhì)保金5%,先開全額發(fā)票,在收款。 那么我們開發(fā)票時,按照全責(zé)發(fā)生制不應(yīng)該計入收入,那么賬務(wù)處理怎么做
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來, 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 ,不重復(fù)的