您好,那您讓對方按正確的項目開具,業(yè)務(wù)是否真實?
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時開票人員把目錄輸入錯誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個紅字發(fā)票。對方單位是要我重新把那個發(fā)票開給他,他說開藍字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個平衡,但是我這邊公司的會計他就不愿意做,他說這個特別麻煩,說到時候的話稅局會要求我們這邊什么要補稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個紅色發(fā)票和藍字發(fā)票,這樣開了對沖,然后就沒有任何問題,但是我的會計說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會稅局的話要要求我補稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個說的是正確的?
老師,關(guān)于商業(yè)折扣開票的,想請教下: 規(guī)定上說,如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn),那么交增值稅時可以按照折扣后的金額來交稅,但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn),則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個實際中遇到的疑問: 1、先賣東西給客戶,已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣,然后把原來的發(fā)票沖紅,按照折扣后的金額來重新開藍字發(fā)票,這種情況下,都沒有提現(xiàn)到折扣,但是銷售單價確實變少了,這樣繳納的增值稅也變少了,這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險? 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開,即比如銷售100塊,折扣20,那銷售開正數(shù)發(fā)票100元,再開一張負數(shù)發(fā)票20元,這樣交的增值稅也會變少,這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了
去年開的發(fā)票,品類開錯,今年稅務(wù)局稽查發(fā)現(xiàn)那張票是不能抵扣的,要求企業(yè)補稅,這種情況下有什么措施可以做?能讓開票單位重新按照正確的品類重開,可以作廢之前重開嗎?重開還能抵嗎?之前銷貨方已經(jīng)交過增值稅了
有限責(zé)任公司內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股份,其他投資人不能行使優(yōu)先購買權(quán)嗎
以貼現(xiàn)法向銀行借款,借款期限為30天,月利率為1%,為獲得495000元的實際用款額,計算該公司應(yīng)借款總額和該筆借款的實際年利率(假設(shè)不考慮資金時間價值)。
我們賣空調(diào)的,給人家修個空調(diào),花錢雇人修的200元,能記銷售費用-維修費嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?