同學(xué),你好 現(xiàn)在的政策就是留底退稅,都是要退的

老師,現(xiàn)在還有企業(yè)申請留底退稅嗎?據(jù)我了解,進項大于銷項,不是不用繳納增值稅的嗎?為什么還要留底退稅?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
12月采購商品的進項稅少開了一張,說下月給補開,導(dǎo)致本月銷項稅比進項稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補開了這張發(fā)票,1月進項稅額大于了銷項是可以留抵或者退稅的是么?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅如果繳納多了必須退稅不能留抵是嘛 進項稅大于銷項稅也是必須退稅是嘛(是年底嘛 不是月度中進項項大于銷賬也得退稅吧)
老師您好,我們企業(yè)是一家外貿(mào)公司,出口的產(chǎn)品是不能退稅的,相當(dāng)于內(nèi)銷,必須當(dāng)月記收入開票,但是我的進項當(dāng)月不能取得,不能及時抵扣,這樣我下月申報的時候就得繳納增值稅,再取得進項發(fā)票稅額就產(chǎn)生留底。我再申請留底退稅可以嗎?
新班的個體工商戶怎么辦理網(wǎng)上稅務(wù)登記?
老師,個體戶的電子稅務(wù)局里面稅種里面只有工資薪金,沒有勞務(wù)報酬,那需要去電子稅務(wù)局增加這個勞務(wù)報酬所得稅種嗎
核定征收的個體,個人經(jīng)營所得是根據(jù)銷售總收入來申報還是根據(jù)利潤來申報?
老師,像擔(dān)保機構(gòu)做這種擔(dān)保費用我是到財務(wù)費用,其他還是需要建立一個擔(dān)保費用科目了。
老師您好,請問財務(wù)憑證后面對應(yīng)的附件需要付上哪些呀?
老師,稅務(wù)局根據(jù)土地使用稅怎么能推算房產(chǎn)稅對不對?(說了什么容積率)
工程的1000多的焊接設(shè)備,是必須入固定資產(chǎn)嗎。還是可以直接入費用
中途建賬,其他流動資產(chǎn)上個資產(chǎn)負債表有520萬,新的報表只有0,上個資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費470萬,新的報表是-42萬,怎么調(diào)整
公司是小規(guī)模納稅人,9月紅沖了上個季度的專票一共一萬二,也在9月30日開出二十萬普票,本月申報第三季度增值稅,出現(xiàn)增值稅負數(shù),想請教下老師,是因為開出的不是專票導(dǎo)致負數(shù)嗎?
個體戶轉(zhuǎn)公司時已開清稅證明,現(xiàn)在報公司稅還要把之前個體戶的賬也做進去嗎
進項稅月度大于銷賬也許退稅是嘛
同學(xué),你好 是的,也是