學(xué)員你好,12月采購商品的進(jìn)項(xiàng)稅少開了一張,說下月給補(bǔ)開,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅額多了9000多,這個(gè)月9000多的稅是必須要繳納的 1月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)是可以留抵或者退稅的

老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票要下個(gè)月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補(bǔ)這個(gè)月的稅款嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請(qǐng)問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
請(qǐng)問,假月銷項(xiàng)稅額100w,供應(yīng)商不夠發(fā)票只來了一小部分,進(jìn)行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對(duì)方補(bǔ)這個(gè)票回來了,我2月份申報(bào)1月份稅額就是進(jìn)行大于銷項(xiàng)可能本月,銷項(xiàng)開了20,進(jìn)行80,這樣是不是要退稅?
12月采購商品的進(jìn)項(xiàng)稅少開了一張,說下月給補(bǔ)開,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅額多了9000多,這個(gè)月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補(bǔ)開了這張發(fā)票,1月進(jìn)項(xiàng)稅額大于了銷項(xiàng)是可以留抵或者退稅的是么?
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因?yàn)槁犂蠋熣f每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。
個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
企業(yè)所得稅分專票普票有要求嗎?
個(gè)體戶能給自己開工資嗎
個(gè)體戶稅務(wù)核定的20萬,如果開票超過了20萬沒有超過30萬,需要去改核定的申報(bào)表不

