學(xué)員你好,12月采購商品的進(jìn)項(xiàng)稅少開了一張,說下月給補(bǔ)開,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅額多了9000多,這個(gè)月9000多的稅是必須要繳納的 1月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)是可以留抵或者退稅的
老師你好,請問這個(gè)月開了銷項(xiàng)發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票要下個(gè)月來,可以現(xiàn)在先不繳稅款,等下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票來了,有了留抵額,用下月的留抵額去補(bǔ)這個(gè)月的稅款嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師好,有個(gè)客戶,我們的貨上月出貨給了他,但是由于發(fā)票用完了,要本月才能開票給他,這個(gè)客戶上月也賣出了該貨,有了銷項(xiàng),但是沒有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)上月的時(shí)候需要繳納比較多的稅,然后這個(gè)客戶說他說上個(gè)月虧了很多,因交了很多稅,我們本月開給他發(fā)票就有了進(jìn)項(xiàng)了,可以抵扣以后的銷項(xiàng)的,并沒有虧,是嗎?這個(gè)客戶說若本月沒有銷項(xiàng)呢,那還不是虧了,請問老師進(jìn)項(xiàng)稅額可以在賬戶中存幾個(gè)月,沒有銷項(xiàng)就會(huì)清零嗎?謝謝。
請問,假月銷項(xiàng)稅額100w,供應(yīng)商不夠發(fā)票只來了一小部分,進(jìn)行稅額只有20w,也就是要80w稅跟附加稅,那次月對方補(bǔ)這個(gè)票回來了,我2月份申報(bào)1月份稅額就是進(jìn)行大于銷項(xiàng)可能本月,銷項(xiàng)開了20,進(jìn)行80,這樣是不是要退稅?
12月采購商品的進(jìn)項(xiàng)稅少開了一張,說下月給補(bǔ)開,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅額多了9000多,這個(gè)月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補(bǔ)開了這張發(fā)票,1月進(jìn)項(xiàng)稅額大于了銷項(xiàng)是可以留抵或者退稅的是么?
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?