你好,收到財政應返還額度的時候 借 財政應返還額度貸 財政撥款收入財政收回去的時候 借 財政撥款收入貸 財政應返還額度
老師,年末結(jié)賬后,財政應返還額度有余額、又被財政收回了,下年年初期初余額錄入不平,請問資金結(jié)存零余額賬戶用款額度和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目支出之間可以調(diào)劑嗎?
(1)上年度預付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其他單位調(diào)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費結(jié)余)轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶執(zhí)行情況進行分析,基本支出撥款累計結(jié)轉(zhuǎn)款項符合財政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務處理結(jié)果,并發(fā)生下列財政撥款結(jié)余業(yè)務,請根據(jù)有關(guān)憑證編寫會計分錄。(10分)(1)經(jīng)查上年會計差錯多支付單位管理費用款150000元,退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定上繳財政撥款結(jié)余資金110000元,款項從單位零余額賬戶結(jié)清。(3)年末將“財政撥款結(jié)余”各明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計結(jié)余”明細
1.某事業(yè)單位各類預算收入賬戶和各類預算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務,要求:根據(jù)上述資料中財政撥款預算收入和相應的預算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項的預算會計分錄。(1)上年度預付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)120000元,款項存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項目支出),款項從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)60000元,款項從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費結(jié)余)轉(zhuǎn)入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項目支出)100000元。(6)將上述財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計結(jié)轉(zhuǎn)”明細賬戶。(7)年終對財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細賬戶執(zhí)行情況進行分析,基本支出撥款累計結(jié)轉(zhuǎn)款項符合財政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務處理結(jié)果,并發(fā)生下列財政撥款結(jié)余業(yè)務,請根據(jù)
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫政府會計的財務會計分錄和預算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
1.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下費用賬戶。 借方發(fā)生額 經(jīng)營費用130000 所得稅費用20000 合計150000 2.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補助支出——專項支出40000 3.年末,將未分配結(jié)余1530000元進行年終轉(zhuǎn)賬。 4.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算結(jié)余類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他結(jié)余900000 經(jīng)營結(jié)余800000 5.期末,結(jié)轉(zhuǎn)以下收入賬戶。 貸方發(fā)生額 上級補助收入300000 附屬單位上繳收入200000 合計500000 6.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預算收入類賬戶。 貸方發(fā)生額 財政撥款預算收入——專項資金 500000 經(jīng)營預算收入40000 請寫政府會計的財務會計分錄和預算會計分錄 例如第一題本年度收到一筆應計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認,該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 財務借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
老師,期初余額錄入、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)基本支出人員經(jīng)費和公用經(jīng)費和財政撥款項目支出結(jié)轉(zhuǎn)之間可以互相調(diào)劑嗎?
您好,可以的,通過單位內(nèi)部調(diào)劑二級科目核算經(jīng)財政部門批準對財政撥款結(jié)余資金改變用途,調(diào)整用于本單位其他未完成項目等的調(diào)整金額。