同學(xué)你好,查看一下文件 如果屬于政府補(bǔ)助,先計(jì)入遞延收益。 待工程完工后,可以沖減工程成本或者隨著折舊就去營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模企業(yè)(不是房地產(chǎn)企業(yè))建造廠房,已完工,發(fā)生以下業(yè)務(wù),我這樣做會計(jì)分錄合理嗎?1、給政府繳納的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),做會計(jì)分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款。然后每個(gè)月攤銷這個(gè)費(fèi)用。2、政府又以企業(yè)發(fā)展資金的名義把配套費(fèi)返還給企業(yè)了,收到這筆收入,我可以這樣做分錄嗎:借:銀行存款 貸:遞延收益 根據(jù)固定資產(chǎn)年限每個(gè)月攤銷這筆收益,借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入 。
老師您好!請教一個(gè)問題 6月收到股東公司一筆借款,打款的說明是備用金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-某某公司。 現(xiàn)在12月份對方讓把這筆款變成了貨款,我分錄: 借:其他應(yīng)付款。 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 這樣可以了吧?不需要把六月的分錄沖紅吧?
老師,請問下,公司轉(zhuǎn)了一筆錢給個(gè)人,掛賬往來款,個(gè)人拿錢去理財(cái),然后把收益轉(zhuǎn)回公司,這部分收入應(yīng)該怎么處理比較合理,做營業(yè)外收入可以嗎?
老師按照合同應(yīng)該確認(rèn)收入,但是實(shí)際未收到錢,不是主營業(yè)務(wù)可以計(jì)入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎?并進(jìn)行收入確認(rèn),,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項(xiàng)收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因?yàn)橐咔樵蚪?jīng)營不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了,那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
老師按照合同應(yīng)該確認(rèn)收入,但是實(shí)際未收到錢,不是主營業(yè)務(wù)可以計(jì)入到其他應(yīng)收款內(nèi)嗎?并進(jìn)行收入確認(rèn),,這樣可以嗎? 然后老師這部分款項(xiàng)收不回來了,不是壞賬收不回來了,而是因?yàn)橐咔樵蚪?jīng)營不善,我公司后期為了扶植企業(yè)這部分應(yīng)收款不收了,那這部分的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄???
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬,實(shí)繳注冊資本50萬,未分配利潤-620萬,個(gè)人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
老師你好!本企業(yè)是購買白菜加工成酸菜銷售,銷售時(shí)稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個(gè)問題想請教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個(gè)項(xiàng)目有1000多萬,我應(yīng)該怎么樣去處理這個(gè)項(xiàng)目比較好?是在那邊直接開一個(gè)銀行賬戶,還是在那邊成立一個(gè)分公司?
老師,無票收入做賬時(shí),憑證后面是不是跟合同和出庫單呢
老師52題有沒有視頻解析