你好,做其他業(yè)務(wù)收入的,這個相當于是收了人家的利息。
郭老師,有點財務(wù)上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉(zhuǎn)給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉(zhuǎn)給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
老師好!我家是小規(guī)模的機械設(shè)備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了,轉(zhuǎn)進來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的,賬務(wù)處理該怎么做?
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎
老師,公司收到另一個公司打款10萬,是通過我們公司過一下賬的 不用開票,實際也不是業(yè)務(wù)款,這筆錢到賬后,老板要再拿出去,這個怎么處理比較好,對公轉(zhuǎn)款,可以做無票收入嗎
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項目,項目分成我們六他們四。合同價格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計憑證比實際的多記了0.3元,這個要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝