學員您好,是的,對的
老師你好,四季度都申報了,工費經(jīng)費稅務(wù)局重新核定的,現(xiàn)在補報計提可以補計提到23年1月嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
老師,請問23年的社保費。因為23年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補計提了一些。稅務(wù)申報23年賬目時需要把24年一月補計提的也算進去嗎? 謝謝!
老師,我們第四季度所得稅收入少申報了,這是之前會計1月份已經(jīng)計提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個分錄寫上補計提和補交的稅款就行嗎?
老師,23年第四季度提成在24.1月份發(fā)放,個稅申報在24.3月補申報的,23年有計提的,入得管理費用-職工薪酬科目 1、那所得稅年度納稅申報工資薪金實際發(fā)生額要包含這部分提成嗎 2、還有工商年報工資支出總額里面要含這部分提成嗎
老師,您好!已經(jīng)從在建工城轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,后期又發(fā)生應(yīng)該計入固定資產(chǎn)的費用,應(yīng)該怎么入賬?
老師,這個公積金怎么提取呢
把我個人的汽車過戶到另外一個人的名下,這樣子是不需要交稅的,對嗎?老師
老師,我買的桌子椅子,之前分攤了,現(xiàn)在不用閑置了,應(yīng)該怎么處理
需要紅沖異地已預(yù)繳的發(fā)票,外經(jīng)證也已經(jīng)注銷了,紅沖的發(fā)票和準備重新開具的金額有差異,稅金怎么處理,簡易計稅的。
車輛維修開專票對一般納稅人來說可以抵進項嗎
老師好,請問公司注冊地與經(jīng)營地不是一個地址,對申請退稅有影響嗎?謝謝。
老師 暫估成本怎么用
您好!請問會計傳票是什么
請問老師,我個人收購了一臺二手車,然后我把這個二手車再轉(zhuǎn)手賣給別人,我需要繳納稅費嗎?
同學您好,重新核定的可以
現(xiàn)在重新核定的,是從21年7月認定的,但是現(xiàn)在報只能報22年4季度的,電子稅務(wù)報之前的沒法報嗎?
同學您好,你好, 需到稅局大廳辦理。