學(xué)員您好,是的,對(duì)的

老師你好,四季度都申報(bào)了,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)稅務(wù)局重新核定的,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提到23年1月嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補(bǔ),我四季度沒(méi)計(jì)提所得稅費(fèi),季報(bào)時(shí)直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配可以嗎,這是所得稅費(fèi),做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)23年的社保費(fèi)。因?yàn)?3年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補(bǔ)計(jì)提了一些。稅務(wù)申報(bào)23年賬目時(shí)需要把24年一月補(bǔ)計(jì)提的也算進(jìn)去嗎? 謝謝!
老師,我們第四季度所得稅收入少申報(bào)了,這是之前會(huì)計(jì)1月份已經(jīng)計(jì)提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個(gè)分錄寫(xiě)上補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)交的稅款就行嗎?
老師,23年第四季度提成在24.1月份發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)在24.3月補(bǔ)申報(bào)的,23年有計(jì)提的,入得管理費(fèi)用-職工薪酬科目 1、那所得稅年度納稅申報(bào)工資薪金實(shí)際發(fā)生額要包含這部分提成嗎 2、還有工商年報(bào)工資支出總額里面要含這部分提成嗎
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


同學(xué)您好,重新核定的可以
現(xiàn)在重新核定的,是從21年7月認(rèn)定的,但是現(xiàn)在報(bào)只能報(bào)22年4季度的,電子稅務(wù)報(bào)之前的沒(méi)法報(bào)嗎?
同學(xué)您好,你好, 需到稅局大廳辦理。