學(xué)員您好,是的,對的
老師你好,四季度都申報了,工費經(jīng)費稅務(wù)局重新核定的,現(xiàn)在補報計提可以補計提到23年1月嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補,我四季度沒計提所得稅費,季報時直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費-所得稅費,貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費,做23年匯算清繳時用調(diào)整嗎
老師,請問23年的社保費。因為23年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補計提了一些。稅務(wù)申報23年賬目時需要把24年一月補計提的也算進去嗎? 謝謝!
老師,我們第四季度所得稅收入少申報了,這是之前會計1月份已經(jīng)計提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個分錄寫上補計提和補交的稅款就行嗎?
老師,23年第四季度提成在24.1月份發(fā)放,個稅申報在24.3月補申報的,23年有計提的,入得管理費用-職工薪酬科目 1、那所得稅年度納稅申報工資薪金實際發(fā)生額要包含這部分提成嗎 2、還有工商年報工資支出總額里面要含這部分提成嗎
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
同學(xué)您好,重新核定的可以
現(xiàn)在重新核定的,是從21年7月認定的,但是現(xiàn)在報只能報22年4季度的,電子稅務(wù)報之前的沒法報嗎?
同學(xué)您好,你好, 需到稅局大廳辦理。