當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?應(yīng)該是沖減了管理費(fèi)用是不是?
去年的費(fèi)用今年做?計(jì)入以前年度損益調(diào)整?最后月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)了是在利潤分配~應(yīng)付利潤
律師費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,應(yīng)該沖減投資收益的,應(yīng)怎么調(diào)整入賬,跨月了
老師多計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)月末已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,應(yīng)該怎么做
之前月份財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,做成貸方正數(shù)了。一般都是借方負(fù)數(shù)。月底也結(jié)轉(zhuǎn)過損益了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?不用調(diào)整報(bào)表了,賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)整?
請問老師,公司三月份購買白酒入賬管理費(fèi)用,賣了一些入賬其他業(yè)務(wù)收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本(未做入庫),還能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沖減管理費(fèi)用嗎,怎么做賬,做以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
借管理費(fèi)用 3000 貸銀行 3000。期末和所有收入成本一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
期末應(yīng)沖減投資收益的
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借投資收益。
摘要怎么寫
你好 調(diào)整某某賬務(wù)處理。
某某是寫日期憑證號嗎?
一般寫賬務(wù)處理的
老師,這樣寫管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù),月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
需要的正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響。
這樣利潤表管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)怎么辦
能申報(bào)了嗎 你那個(gè)申報(bào)就沒關(guān)系的
不能申報(bào)
不能申報(bào)的,你把它放到營業(yè)外收入里面去。
不是吧,這個(gè)是投資收益期間發(fā)生的費(fèi)用
你好,那你的管理費(fèi)用先報(bào)不了不是嗎?附屬申報(bào)不了,不能只能填寫到營業(yè)外收入里面去啊,對你的增值稅所得稅沒有影響的。