同學(xué)你好 這個直接做就可以
老師您好,剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當(dāng)時的會計做賬為收貨款9000元,導(dǎo)致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對不上,相差18000元,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個金額,如果稅務(wù)查賬的話,會不會有什么風(fēng)險,我該如何應(yīng)對呢?望回復(fù),謝謝老師
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額了。所以導(dǎo)致預(yù)收賬款一直存在。假如這個情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
,約定A公司應(yīng)于2022年3月5日前交付貨物給 B公司, B公司應(yīng)在3月10日前付清貨款100萬元。為了完成該合同,A公司與C公司簽訂原材料買賣合同,約定C公司應(yīng)于2022年1月1日前將原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交貨任務(wù)。A公司雖經(jīng)多方努力,還是沒有按時完成與 B公司的合同,給B公司造成了損失12萬元。請分析回答下列問題: (一)A公司如果擔(dān)心將來貨物交付后收不到貨款,可以怎么做來保證自己的債權(quán)能夠?qū)崿F(xiàn)?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中約定:“如果 A公司違約,則需支付B公司合同標(biāo)的額10%的違約金”。A公司對本案中B公司的損失應(yīng)如何賠償?如果A公司認(rèn)為違約金數(shù)額不足以彌補實際損失,按照我國法律可以繼續(xù)索賠嗎?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交貨,導(dǎo)致A公司不能按期交付設(shè)備,A公司能否以自己不是故意的為由,免予承擔(dān)違約責(zé)任?(5分)(四)如果B公司擔(dān)心發(fā)貨后收不到貨款,要求A公司先支付部分貨款后再發(fā)貨,B公司能否拒
老師,你好,我公司有筆應(yīng)收貨款發(fā)票已開,但客戶付時以延期交貨產(chǎn)生違約金為由直接抵扣貨款,導(dǎo)致發(fā)票與收款金額不一致,這種情況該如何做賬務(wù)處理?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度賬務(wù)有問題的,調(diào)整賬務(wù)應(yīng)該如何做賬,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 。例如:有一筆扣點費用,當(dāng)時借:預(yù)付賬款 1.3 貸:其他貨幣資金:11.3 但現(xiàn)在收到的發(fā)票356.8元 這樣預(yù)付賬款沖減后會產(chǎn)生貸方余額,該如何處理?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
怎樣直接做
差額入什么科目
同學(xué)你好 直接計入往來科目
那收款與開票永遠都不平啊
同學(xué)你好 往來科目轉(zhuǎn)到營業(yè)外