一般是當(dāng)月出上個(gè)月的報(bào)告,申報(bào)所屬期是11月份的
老師,您好,增值稅稅款所屬期是12月,但申報(bào)日期是次年1月,并且入庫(kù)日期也是次年1月,請(qǐng)問這部分增值稅是屬于哪一年的呢?
老師,土地增值稅進(jìn)入清算后,在提交清算報(bào)告給稅務(wù)局之前的銷售是進(jìn)去尾盤銷售申報(bào)嗎?還是接著預(yù)交土地增值稅呢?
老師好!老師,12月份的增值稅是下個(gè)月申報(bào)(2023年1月),12月的增值稅是屬于22年的會(huì)計(jì)年度吧,謝謝!
老師 您好 土地增值稅清算報(bào)告是稅局22年12月份出的報(bào)告,申報(bào)所屬期是填哪個(gè)月呢
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發(fā),但我12月申報(bào)所屬期報(bào)的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個(gè)稅繳款,這我怎么更改申報(bào),我12月份工資還沒報(bào)呢?主要還有稅金呢
老師,你好!請(qǐng)問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計(jì)提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤(rùn)是不是就是屬于可供投資者分配的利潤(rùn)了?
咨詢一下,公司承接了個(gè)政府采購(gòu)項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目,這種采購(gòu)進(jìn)來的東西是做到庫(kù)存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個(gè)月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請(qǐng)問一下 如果我月底收到 繳費(fèi)通知單 本月的水電費(fèi) 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入也算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請(qǐng)問云開票產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)上月計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報(bào)的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問新版代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會(huì)顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報(bào)表里個(gè)稅的金額要交嗎
是從項(xiàng)目預(yù)征開始的時(shí)間,截至日期是稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定(通知)申報(bào)期限的最后一日。
老師,需補(bǔ)交企業(yè)所得稅的所屬期是21年還是22年呢
也是房開清算 還有印花稅 增值稅所屬期是21年還是22年出報(bào)告的日期呢
看看這個(gè)項(xiàng)目是從什么時(shí)候開始的,至結(jié)束(稅務(wù)通知)的時(shí)間,確認(rèn)項(xiàng)目的時(shí)間,一般是當(dāng)年度(或當(dāng)季度)申報(bào)上年度或或者上季度的企稅
老師 可以理解為土地增值稅清算是22年,其他稅種是21年 ?因?yàn)闀?huì)有滯納金的問題
如果涉及21年沒有及時(shí)繳納的稅,那是有滯納金的,所以做財(cái)務(wù)就是要形成固化思維,當(dāng)年(當(dāng)月或當(dāng)季度)申報(bào)上年度(上月或上季度)的稅費(fèi)
是稅務(wù)認(rèn)為低于市場(chǎng)價(jià)出的報(bào)告調(diào)增,所以涉及的稅種這個(gè)申報(bào)是22年度還是21你年度?
如果是稅務(wù)基于事后市場(chǎng)原因出的報(bào)告調(diào)增,按項(xiàng)目從開始到結(jié)束的時(shí)間段作為申報(bào)期,這不是企業(yè)的原因,不 用計(jì)算滯納金,如果項(xiàng)目在21年度,則21年度作為申報(bào)期。
是的呢 因?yàn)楦惞軉T有爭(zhēng)議所以請(qǐng)教 有這種文件嗎
這個(gè)是法律條例里面的意思,你就直接跟稅管員理論就可以了,說這個(gè)不屬于公司未及時(shí)申報(bào)的原因,是事后市場(chǎng)原因造成的,再說了稅管員一般也不懂法律
好的 謝謝老師
不客氣,有問題歡迎提問