你好,企業(yè)所得稅填寫的是本年累計(jì)的,這個(gè)不影響一到12月份的數(shù)據(jù)
您好,老師。請(qǐng)教一個(gè)問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點(diǎn)的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對(duì)做增值稅季度申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報(bào)該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點(diǎn)的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人在7月開了一張專票,8月紅沖了,沒有在開票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,10月9日開普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開專票35萬(wàn),但是專票都作廢了,現(xiàn)在11月報(bào)增值稅怎么報(bào)呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報(bào)?
老師好,如果一家小規(guī)模在2021年12月注冊(cè)的,到2022年7月底一直沒有銷售過東西,商貿(mào)企業(yè)哈,到8月是開票一百多萬(wàn)了,9月開票一百多萬(wàn),如果是10月不開票,到11月又開一百多萬(wàn),12月也開票,這幾個(gè)開票月加起來(lái)有五百萬(wàn),但是中間斷了一個(gè)月的10月沒開票。這種是要升為一般納稅人還是不升啊?
去年10,11月都是小規(guī)模,11月開了一張5萬(wàn)的銷項(xiàng)票,12月中旬升為一般納稅人,沒開票,增值稅報(bào)好了,請(qǐng)問這個(gè)企業(yè)所得稅怎么填報(bào)啊
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎