你好,涉及到退稅的,如果多繳納了。
老師:請問一下我們是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報(bào),問稅盤老師他說重新申報(bào),如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了,重新申報(bào),會(huì)不會(huì)在交稅。
老師,我們年初要是發(fā)放獎(jiǎng)金的話,打算工資獎(jiǎng)金合并申報(bào),因?yàn)槲覀兠總€(gè)月工資不高,但是我要是年初把獎(jiǎng)金一起申報(bào)了,會(huì)不會(huì)要提前繳納個(gè)稅,最后才能退稅嗎?
老師12月工資個(gè)稅申報(bào)了,結(jié)果老板工資又調(diào)低金額發(fā)放,但是我已經(jīng)申報(bào)并且繳費(fèi)了,作廢重新申報(bào)稅費(fèi)金額會(huì)不會(huì)退呀
本月申報(bào)上月的工會(huì)經(jīng)費(fèi),比如已經(jīng)繳納50元,發(fā)現(xiàn)工資填報(bào)那邊有錯(cuò),不止繳納50元,應(yīng)該是60元,但是50元銀行已經(jīng)扣款,如果申報(bào)作廢,重新申報(bào),是只需補(bǔ)交差額,還是原本的50元會(huì)退回來,再繳納60
老師好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的老板,平時(shí)每月按時(shí)發(fā)放工資,并且已經(jīng)按工資薪金所得申報(bào)了個(gè)稅,那么在做生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯繳時(shí),就不能再次扣除6萬元的起征點(diǎn)費(fèi)用了,因?yàn)樵谏陥?bào)工資薪金個(gè)稅時(shí)已經(jīng)扣除過了,不能重復(fù)扣除,我的理解對(duì)嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?