你好,大部分是只需要補(bǔ)差額 看下你稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)問題吧 有些地方是按照第二種來的。
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項(xiàng)時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
已知:A公司2×20年5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。請編制下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄。(1)銷售甲產(chǎn)品100件,每件售價88元,其增值稅稅率為13%,但價稅款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲產(chǎn)品成本5300元。(3)以現(xiàn)金支付本月的銷售費(fèi)用1360元。(4)公司職員小李因公出差借差旅費(fèi),預(yù)支3000元現(xiàn)金。(5)小李外出歸來報銷差旅費(fèi)2550元,并交回剩余450元現(xiàn)金。(6)A公司收到甲產(chǎn)品貨款994元并存入銀1丁(7)A公司購入原材料,價款總額為3500元,增值稅稅率為13%,材料已驗(yàn)收入庫,貨款未付。(8)從銀行取得短期借款20000元存入銀行。(9)分配本月員工工資115000元,其中,生產(chǎn)工人工資81000元,車間管理人員工資15000元,行政部門管理人員工資6600元,銷售人員工資2000元,在建工程人員工資10400元。其中,代扣個人所得稅500元,扣還前已代為繳納的職工個人應(yīng)支付的住房公積金4300元,各種社會保險費(fèi)5400元。(10)通過銀行向職工發(fā)放工資104800元。
某企業(yè)2018年度匯算清繳的資料如下:1取得銷售收入2500萬,銷售成本1100萬元2發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元,新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用40萬元),財務(wù)費(fèi)用60萬元3銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)4營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(通過公益性組織向貧困地區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元)5連續(xù)12個月以上的權(quán)益性投資收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)6計入成本、費(fèi)用中的工資總額150萬元,提取職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元,職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元7已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元8該公司在AB兩國有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的稅后所得為28萬元,A國所得稅稅率為30%,B國機(jī)構(gòu)的稅后所得為24萬元,B國所得稅率為20%,在A\B兩國已分別繳納了所得稅12萬元,6萬元,假設(shè)A\B兩國計算應(yīng)納稅所得額的方法與我國稅法相同,要求:計算該公司的年度企業(yè)所得稅額,是否需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳多少?
請作出以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計處理2.海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,是一家以生產(chǎn)加工食用油為主的企業(yè),共有職工200名,其中100名為生產(chǎn)工人,10名為車間管理人員,20名為采購人員,50名為銷售人員,20名為總部行政管理人員。該公司適用的增值稅稅率為9%。2020年1月,該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,根據(jù)"工資結(jié)算匯總表”,上月應(yīng)什職工工資總額為583000元,其中扣回代墊職工醫(yī)藥費(fèi)10000元,代扣職工房租50000元,代扣職工個人所得稅20000元,實(shí)發(fā)工資為503000元。工資已通過銀行結(jié)算,匯入職工個人工資賬戶。(2)10日,計提為5名高管配備的小汽車的折舊費(fèi)合計10000元,以銀行存款支付為銷售人員租賃住房的租金合計20000元.(3)12日,以銀行存款繳納職工的社會保險費(fèi)合計120000元,繳納住房公積金90000元.(4)15日,以自產(chǎn)的每桶成本為70元的某品種食用油作為春節(jié)福利物資發(fā)放給每名職工。該品種食用油市價為每桶100元.如果你是該公司會計人員,請為該公司以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出有關(guān)會計處理。
西安市廣達(dá)運(yùn)輸公司為居民企業(yè),2020年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:取得銷售收入2500萬元;銷售成本1100萬元;發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為40萬元),財務(wù)費(fèi)用60萬元;銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元不可扣);營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款36.24萬元,支付稅收滯納金6萬元不可扣);計入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,上繳職工工會經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬元。該公司2015年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬元。要求:填寫企業(yè)所得稅納稅申報表
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師
那如果選擇更正申報 能做嗎,還是只能作廢? 或者說我下月再補(bǔ)交回來
你好,可以更正申報的 你們是按月申報嗎?按月申報的話,你可以下一個月不回的。