你好,大部分是只需要補(bǔ)差額 看下你稅務(wù)局設(shè)置的系統(tǒng)問(wèn)題吧 有些地方是按照第二種來(lái)的。
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
已知:A公司2×20年5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。請(qǐng)編制下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄。(1)銷售甲產(chǎn)品100件,每件售價(jià)88元,其增值稅稅率為13%,但價(jià)稅款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲產(chǎn)品成本5300元。(3)以現(xiàn)金支付本月的銷售費(fèi)用1360元。(4)公司職員小李因公出差借差旅費(fèi),預(yù)支3000元現(xiàn)金。(5)小李外出歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2550元,并交回剩余450元現(xiàn)金。(6)A公司收到甲產(chǎn)品貨款994元并存入銀1丁(7)A公司購(gòu)入原材料,價(jià)款總額為3500元,增值稅稅率為13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。(8)從銀行取得短期借款20000元存入銀行。(9)分配本月員工工資115000元,其中,生產(chǎn)工人工資81000元,車間管理人員工資15000元,行政部門管理人員工資6600元,銷售人員工資2000元,在建工程人員工資10400元。其中,代扣個(gè)人所得稅500元,扣還前已代為繳納的職工個(gè)人應(yīng)支付的住房公積金4300元,各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5400元。(10)通過(guò)銀行向職工發(fā)放工資104800元。
某企業(yè)2018年度匯算清繳的資料如下:1取得銷售收入2500萬(wàn),銷售成本1100萬(wàn)元2發(fā)生銷售費(fèi)用670萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)450萬(wàn)元),管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元,新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用40萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元3銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元)4營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(通過(guò)公益性組織向貧困地區(qū)捐款36.24萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元)5連續(xù)12個(gè)月以上的權(quán)益性投資收益34萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅)6計(jì)入成本、費(fèi)用中的工資總額150萬(wàn)元,提取職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工福利費(fèi)23萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元7已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬(wàn)元8該公司在AB兩國(guó)有分支機(jī)構(gòu),在A國(guó)機(jī)構(gòu)的稅后所得為28萬(wàn)元,A國(guó)所得稅稅率為30%,B國(guó)機(jī)構(gòu)的稅后所得為24萬(wàn)元,B國(guó)所得稅率為20%,在A\B兩國(guó)已分別繳納了所得稅12萬(wàn)元,6萬(wàn)元,假設(shè)A\B兩國(guó)計(jì)算應(yīng)納稅所得額的方法與我國(guó)稅法相同,要求:計(jì)算該公司的年度企業(yè)所得稅額,是否需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳多少?
請(qǐng)作出以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理2.海達(dá)公司為增值稅一般納稅人,是一家以生產(chǎn)加工食用油為主的企業(yè),共有職工200名,其中100名為生產(chǎn)工人,10名為車間管理人員,20名為采購(gòu)人員,50名為銷售人員,20名為總部行政管理人員。該公司適用的增值稅稅率為9%。2020年1月,該公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)8日,根據(jù)"工資結(jié)算匯總表”,上月應(yīng)什職工工資總額為583000元,其中扣回代墊職工醫(yī)藥費(fèi)10000元,代扣職工房租50000元,代扣職工個(gè)人所得稅20000元,實(shí)發(fā)工資為503000元。工資已通過(guò)銀行結(jié)算,匯入職工個(gè)人工資賬戶。(2)10日,計(jì)提為5名高管配備的小汽車的折舊費(fèi)合計(jì)10000元,以銀行存款支付為銷售人員租賃住房的租金合計(jì)20000元.(3)12日,以銀行存款繳納職工的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)合計(jì)120000元,繳納住房公積金90000元.(4)15日,以自產(chǎn)的每桶成本為70元的某品種食用油作為春節(jié)福利物資發(fā)放給每名職工。該品種食用油市價(jià)為每桶100元.如果你是該公司會(huì)計(jì)人員,請(qǐng)為該公司以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)作出有關(guān)會(huì)計(jì)處理。
西安市廣達(dá)運(yùn)輸公司為居民企業(yè),2020年境內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:取得銷售收入2500萬(wàn)元;銷售成本1100萬(wàn)元;發(fā)生銷售費(fèi)用670萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)450萬(wàn)元),管理費(fèi)用480萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為40萬(wàn)元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬(wàn)元;銷售稅金160萬(wàn)元(含增值稅120萬(wàn)元不可扣);營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元(含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款36.24萬(wàn)元,支付稅收滯納金6萬(wàn)元不可扣);計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元,上繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。該公司2015年已預(yù)繳了企業(yè)所得稅50萬(wàn)元。要求:填寫企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
那如果選擇更正申報(bào) 能做嗎,還是只能作廢? 或者說(shuō)我下月再補(bǔ)交回來(lái)
你好,可以更正申報(bào)的 你們是按月申報(bào)嗎?按月申報(bào)的話,你可以下一個(gè)月不回的。