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已知:A公司2×20年5月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,該企業(yè)為一般納稅人企業(yè)。請(qǐng)編制下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄。(1)銷售甲產(chǎn)品100件,每件售價(jià)88元,其增值稅稅率為13%,但價(jià)稅款尚未收到。(2)結(jié)轉(zhuǎn)已售甲產(chǎn)品成本5300元。(3)以現(xiàn)金支付本月的銷售費(fèi)用1360元。(4)公司職員小李因公出差借差旅費(fèi),預(yù)支3000元現(xiàn)金。(5)小李外出歸來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)2550元,并交回剩余450元現(xiàn)金。(6)A公司收到甲產(chǎn)品貨款994元并存入銀1丁(7)A公司購(gòu)入原材料,價(jià)款總額為3500元,增值稅稅率為13%,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。(8)從銀行取得短期借款20000元存入銀行。(9)分配本月員工工資115000元,其中,生產(chǎn)工人工資81000元,車間管理人員工資15000元,行政部門管理人員工資6600元,銷售人員工資2000元,在建工程人員工資10400元。其中,代扣個(gè)人所得稅500元,扣還前已代為繳納的職工個(gè)人應(yīng)支付的住房公積金4300元,各種社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)5400元。(10)通過銀行向職工發(fā)放工資104800元。

2020-06-29 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-29 20:21

您好,1借應(yīng)收賬款9944,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1144 2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5300,貸庫(kù)存商品5300 3、借銷售費(fèi)用1360,貸庫(kù)存現(xiàn)金1360 4、借其他應(yīng)收款3000,貸庫(kù)存現(xiàn)金3000 5、借管理費(fèi)用2550,庫(kù)存現(xiàn)金450,貸其他應(yīng)收款3000 6、借銀行存款994,貸應(yīng)收賬款994 7、借原材料3500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)455,貸應(yīng)付賬款3955

頭像
齊紅老師 解答 2020-06-29 20:26

8、借銀行存款20000,貸短期借款20000 9、借生產(chǎn)成本81000,制造費(fèi)用15000,管理費(fèi)用6600,銷售費(fèi)用2000,在建工程10400,貸應(yīng)付職工薪酬115000 10、借應(yīng)付職工薪酬115000,貸應(yīng)交稅費(fèi)500,其他應(yīng)付款9700,銀行存款104800

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您好,1借應(yīng)收賬款9944,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1144 2、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5300,貸庫(kù)存商品5300 3、借銷售費(fèi)用1360,貸庫(kù)存現(xiàn)金1360 4、借其他應(yīng)收款3000,貸庫(kù)存現(xiàn)金3000 5、借管理費(fèi)用2550,庫(kù)存現(xiàn)金450,貸其他應(yīng)收款3000 6、借銀行存款994,貸應(yīng)收賬款994 7、借原材料3500,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)455,貸應(yīng)付賬款3955
2020-06-29
你好, 1 借,應(yīng)收賬款9944 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8800 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷1144 2 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5300 貸,庫(kù)存商品5300 3 借,管理費(fèi)用1360 貸,庫(kù)存現(xiàn)金1360 4 借,其他應(yīng)收款3000 貸,庫(kù)存現(xiàn)金3000 5 借,管理費(fèi)用2550 借,庫(kù)存現(xiàn)金450 貸,其他應(yīng)收款3000 6 借,銀行存款9944 貸,應(yīng)收賬款9944 7 借,原材料3500 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)455 貸,應(yīng)付賬款3955 8 借,銀行存款20000 貸,短期借款20000 9 借,生產(chǎn)成本81000 借,制造費(fèi)用15000 借,管理費(fèi)用6600 借,銷售費(fèi)用2000 借,在建工程10400 貸,應(yīng)付職工薪酬115000 10 借,應(yīng)付職工薪酬115000 貸,其他應(yīng)收款9700 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅500 貸,銀行存款104800
2020-06-29
第一個(gè)借在途物資1萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 貸銀行存款11300
2022-12-08
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借銀行 貸實(shí)收資本
2022-12-23
你好 (1)2日,收到陽(yáng)陽(yáng)公司投入的機(jī)器一臺(tái),價(jià)值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實(shí)收資本 (2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:長(zhǎng)期借款 (3)7日,購(gòu)進(jìn)A材料一批,價(jià)款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)已用銀行存款支付。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (4)11日,本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 (5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。 借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 (6)15日,采購(gòu)員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 (7)18日,采購(gòu)員小華出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。 借:管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (8)20日,計(jì)算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-23
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