上季度這個你說是4季度申報過??交過稅了?沒有問題還是這樣,再去申報不需要交稅,你交過了,不行就去稅局大廳那邊
我是屬于個體,今年1月份季度申報結(jié)果稅額是負(fù)數(shù),我去稅務(wù)大廳咨詢他們就直接給我申報了,我還說是負(fù)數(shù)沒事嗎他們說沒事有事去稅務(wù)大廳問一下,我就想說這個結(jié)果是負(fù)數(shù)有什么問題嗎,但是是顯示申報成功了,我是有過兩張發(fā)票作廢,報表也啥也沒填,現(xiàn)在去大廳他們也不給解決,這到底是咋回事呢
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
老師:請問一下我們是個體工商戶,上個季度的稅申報巳繳費了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報,問稅盤老師他說更正申報,請問現(xiàn)在怎么更正,稅都交了。
老師:請問一下我們是個體工商戶,上個季度的稅申報巳繳費了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報,問稅盤老師他說重新申報,如果我現(xiàn)在去把申報增值稅作廢了,重新申報,會不會在交稅。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報表,那么退稅當(dāng)時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。
老師,我們公司從個人手里買材料,他用一家個體工商戶的名義給我開了發(fā)票,付款是付給他個人,這樣可以的嗎?
請問增值稅及附加稅申報表上自動帶出來的銷售額和明細(xì)賬上的銷售額差一分錢 應(yīng)該按哪個
現(xiàn)在只剩53天考試,我只報了一門稅法,之前沒有聽過課。怎么學(xué)習(xí)計劃有希望過
老師,您好!請問一下,我們學(xué)校有個景觀綠化的合同合同金額跟結(jié)算金額是不一樣的,而且有定案表作為結(jié)算金額的支撐,后續(xù)又增加了金額要結(jié)算,除了新的定案表外還需要什么補充支撐材料合適呢?
老師 您好 請問下 結(jié)算單 一般是不得要雙蓋呢
您好,請問一下一般納稅人的運輸公司能開3%的增值稅發(fā)票嗎?
怎么看企業(yè)還缺多少成本費用票啊
建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù),這個開發(fā)是不是錯的?
老師您好在哪里下載電子營業(yè)執(zhí)照啊。
公司與地產(chǎn)公司簽訂的房屋租賃合同及物業(yè)合同,租賃合同的印花稅怎么算?物業(yè)費的印花稅怎么算?都按幾個點算?
就是本月申報2020年10-12月份,我們是定期定額戶自行申報,他自動申報,申報后,我把稅交了,現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功,反寫監(jiān)控又顯示未申報。
我現(xiàn)在重新申報是不是先把申報的作廢后在申報
是的,需要先申報作廢之后重新申報,
之前交過稅原則是不需要再交稅,你只需要增值稅重新申報哈,經(jīng)營所得個稅不需要重新申報,
不行話,不能清卡,你這個找下你稅局那邊看是這個強制給你清卡,還是這個先交稅,后面多交申請退稅,看你們那邊咋處理,
謝謝你老師,我重新更正增值稅后就可以了。老師在咨詢一個問題,我們是個體工商戶,不申報工資麻。每個季度系統(tǒng)自動申報,像我們這樣需不需要每月注賬
你這個經(jīng)營所得,是不是定期定額的?是可以不用做賬,
對,定期定額戶自行申報
我們不用做賬都可以麻,我們是買來賣的。買材料沒有取得正式發(fā)票,
是,定期定額不用做賬