上季度這個(gè)你說是4季度申報(bào)過??交過稅了?沒有問題還是這樣,再去申報(bào)不需要交稅,你交過了,不行就去稅局大廳那邊

我是屬于個(gè)體,今年1月份季度申報(bào)結(jié)果稅額是負(fù)數(shù),我去稅務(wù)大廳咨詢他們就直接給我申報(bào)了,我還說是負(fù)數(shù)沒事嗎他們說沒事有事去稅務(wù)大廳問一下,我就想說這個(gè)結(jié)果是負(fù)數(shù)有什么問題嗎,但是是顯示申報(bào)成功了,我是有過兩張發(fā)票作廢,報(bào)表也啥也沒填,現(xiàn)在去大廳他們也不給解決,這到底是咋回事呢
老師:請問一下我們是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報(bào),問稅盤老師他說更正申報(bào),請問現(xiàn)在怎么更正,稅都交了。
老師:請問一下我們是個(gè)體工商戶,上個(gè)季度的稅申報(bào)巳繳費(fèi)了,現(xiàn)在領(lǐng)用發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功了,就是反寫又說未申報(bào),問稅盤老師他說重新申報(bào),如果我現(xiàn)在去把申報(bào)增值稅作廢了,重新申報(bào),會(huì)不會(huì)在交稅。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就差退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。 我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
公司有工資未支付,法人借款未支付,現(xiàn)在公司要注銷了,要怎么調(diào)賬呢?
老師,個(gè)體查賬征收在那個(gè)平臺申報(bào)個(gè)稅呢?
請問老師 公司在注銷的時(shí)候固定資產(chǎn)還有原值需要繳納稅款嗎
各位老師,請問如何算公司的盈虧平衡點(diǎn)?請?jiān)敿?xì)說明一下,謝謝!
老師,如果期初我只是錄入銀行期初余額,那是不平的,那我負(fù)債和所有者權(quán)益要怎么錄入才能平衡呢?之前所有的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)清零了
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎


就是本月申報(bào)2020年10-12月份,我們是定期定額戶自行申報(bào),他自動(dòng)申報(bào),申報(bào)后,我把稅交了,現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票說未抄稅,去抄稅匯總成功,反寫監(jiān)控又顯示未申報(bào)。
我現(xiàn)在重新申報(bào)是不是先把申報(bào)的作廢后在申報(bào)
是的,需要先申報(bào)作廢之后重新申報(bào),
之前交過稅原則是不需要再交稅,你只需要增值稅重新申報(bào)哈,經(jīng)營所得個(gè)稅不需要重新申報(bào),
不行話,不能清卡,你這個(gè)找下你稅局那邊看是這個(gè)強(qiáng)制給你清卡,還是這個(gè)先交稅,后面多交申請退稅,看你們那邊咋處理,
謝謝你老師,我重新更正增值稅后就可以了。老師在咨詢一個(gè)問題,我們是個(gè)體工商戶,不申報(bào)工資麻。每個(gè)季度系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),像我們這樣需不需要每月注賬
你這個(gè)經(jīng)營所得,是不是定期定額的?是可以不用做賬,
對,定期定額戶自行申報(bào)
我們不用做賬都可以麻,我們是買來賣的。買材料沒有取得正式發(fā)票,
是,定期定額不用做賬