你好,視同銷售處理,按照平時的價格處理,同時經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,老師給你分錄 1.送給客戶可以作業(yè)銷售成本計算 借:銷售費用-業(yè)務(wù)費 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值(稅銷項)如果小規(guī)模就沒有三級科目
老師你好,我們公司進了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務(wù)處理
你好,我們給客戶開了發(fā)票,客戶付款時總會扣錢,那這種要怎么處理啊,能開拆扣發(fā)票嗎 客戶拿他們的材料給我們加工,反饋說損耗了他們的材料 也有些是質(zhì)量問題,我們應(yīng)該怎么處理來沖平這個賬
老師,我們購了原材料做了樣品送給客戶,沒開發(fā)票,也不收錢,我們應(yīng)該怎么帳務(wù)處理
老師,購買原材料,票我們沒有收到?jīng)]有開給我們,錢我們也沒給,料入庫了,當月還用料了,這個的分錄怎么做?
老師,我們付給供應(yīng)商材料款,但是沒給我們開發(fā)票,現(xiàn)在他們公司注銷了,賬戶也注銷了,我這邊帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元。◇4◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
老師,都沒開發(fā)票,沒收入還要交稅嗎
是要的呢。外購商品贈送視同銷售,確認收入和增值稅。