你好,增值稅小規(guī)模一鍵零申報。
老師,現(xiàn)在1月份需要申報2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報增值稅小規(guī)模納稅申報表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
請轉(zhuǎn)郭老師回答,謝謝 老師我們小規(guī)模納稅人,四季度有無票收入,我是第一張圖點哪進去填報無票收入呢
請轉(zhuǎn)郭老師回復(fù),其他老師不要接,謝謝,小規(guī)模一般納稅人,四季度有無票收入,沒有開票收入,這第一步我應(yīng)該點哪個表進入申報
@郭老師 請郭老師回復(fù)這個問題,謝謝,老師公司是小規(guī)模納稅人,在一季度開了去年的收入票545000元,另還開了135000元屬于一季度的收入票,我現(xiàn)在增值稅申請應(yīng)該怎么填列呢,開的都是普票
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝合作,小規(guī)模納稅人,這個季度我們有個120萬的收入不確定能否到賬,可能是下個季度到賬,我們能提前開成本票放在這個季度嗎?是否可以在下個季度抵扣
老師您好,適應(yīng)能力強跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠遠超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
你想要自己填寫的話,就選擇第三個,你是小規(guī)模,不是一般納稅人的吧。
對的,小規(guī)模 我有無票收入,不知道點哪個進去填無票收入
你好,選擇第三個的。
選擇第三個后進去我把無票收入填哪個表哪行呢,我四季度無票收入是545000,要著交增值稅嗎
3%的 十二行,然后去填寫減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列和第三列填寫你的銷售額,最后一列填寫免稅的稅額,不需要繳納的
然后主表是不是還要填什么呢,季度超過45萬也是不用繳納增值稅的吧?
減免表 不需要繳納的
老師,你看我填545000的無票收入后點申報彈出這個提醒,不會是要著交稅吧
第一張圖點否后再點申報又彈出這個
郭老師在么
減免表填寫了嗎 截圖