你好;? ? ?其他應(yīng)付款貸方的 ;? ? ? ? ? ? ?
單位向法人借款,貸方,其他應(yīng)付款還是短期借款
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款期末余額應(yīng)該在借方還是貸方?
其他應(yīng)付款期初余額向法人借款應(yīng)填在借方還是貸方
填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),其他應(yīng)付款如果是貸方余額就直接填貸方余額嗎?如果其他應(yīng)付款是借方余額就需要重分類其他應(yīng)付款的借方合計(jì)余額填其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的貸方合計(jì)余額填其他應(yīng)付款嗎
其他應(yīng)付款余額在借方,那么出報(bào)表時(shí)應(yīng)放在其他應(yīng)收款借方還是放在其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)呢?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
我填的對(duì)嗎
年初 ;本身你? 其他應(yīng)付款貸方的金額 ;如果負(fù)數(shù)了。 就是借方哦; 寫的不對(duì)哈? ?; 你本案年22年是 一點(diǎn)1其他應(yīng)付款都沒有發(fā)生嗎??
要寫在借方?我的電腦壞了帳套重建
這樣對(duì)了嗎
你好;? ? 那你? 22年 本年累計(jì)是否有發(fā)生金額; 沒有發(fā)生就不寫 ; 如果有發(fā)生? ? 的; 就寫42000金額??
主要是方向填的對(duì)嗎
我是一季度一做帳把9月份期初數(shù)入進(jìn)來做帳
1. 是的; 方向是對(duì)的; 其他應(yīng)付款本身是負(fù)債科目 ; 貸方余額的? ?