借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),貸其他收益負(fù)數(shù)。
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票1%),1月開票時(shí)已入賬,借:應(yīng)收賬款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅49.5,季末一季度收入不超過45萬免稅,那季末是將已入賬的增值稅轉(zhuǎn)出做借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅49.5,貸:營(yíng)業(yè)外收入49.5么?
老師,小規(guī)模,開一張普票,當(dāng)時(shí)借:應(yīng)收賬款 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9.7 應(yīng)交增值稅 0.3 因?yàn)槭切∫?guī)模,季度開票不滿45萬,應(yīng)交增值稅0.3轉(zhuǎn)其他收益。現(xiàn)在這張發(fā)票作廢了,要如何賬務(wù)處理呢
老師,小規(guī)模開銷售發(fā)票,做賬是,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后這個(gè)不超過30萬的部分不是免增值稅嗎, 我是吧貸方的應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益中嗎
小規(guī)模季度開普票沒有超過30萬,沒有專票和不開票收入,假設(shè)一張開普票不含稅10萬,價(jià)稅合計(jì)101000,借:應(yīng)收賬款101000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。。。。。另一種做法,借:應(yīng)收賬款101000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000,季度末不超過30萬,再做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000貸:營(yíng)業(yè)外收入1000,哪種做法是正確的???
老師晚上好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時(shí)入賬是這樣嗎, 借,應(yīng)收賬款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度不超30萬時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 貸,營(yíng)業(yè)外收入 這樣對(duì)嗎? 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預(yù)付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購(gòu)進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請(qǐng)問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報(bào)關(guān)單需要提交一些什么資料呢
全部做反方向科目,沖回去是嗎?
的是的,是這個(gè)意思的。
老師,之前不交增值稅全部做到營(yíng)業(yè)外收入,而不是其他收益,有影響嗎
好,沒有關(guān)系的,可以的。
其他收益改成營(yíng)業(yè)外收入就是了。