同學(xué),你好 這個錢對方不要了嗎?
我們是經(jīng)銷商,之前會計在賬面上已經(jīng)把跟廠家有關(guān)的賬全部調(diào)平,賬面上已無應(yīng)收應(yīng)付款項。經(jīng)過幾年的官司后,廠家退回我們一部分款,這個應(yīng)該怎么再做分錄?
老師!您好!我想問下我們之前支付20萬保證金給廠家,計入的是其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在這20萬保證金要用來支付車款,請問可以這樣做分錄嗎借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)收款嘛
請問下老師一個會計分錄! 1、四月庫存盤點,盤盈了八千多成本價的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預(yù)付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,我們有些物料啊,是廠家報銷回來的額,但是呢我們先墊付的額,那墊付的時候我們掛廠家的賬,那廠家核銷回來了額,分錄應(yīng)該怎么做???假如說我們先墊付先做借:其他應(yīng)收款-卡士 貸:銀行 那廠家核銷回來后怎么做分錄???
電子稅局里的年報關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表里工資薪金第二列實際發(fā)生額填的是財務(wù)明細(xì)表里應(yīng)付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認(rèn)中投資明細(xì)怎么填
勞務(wù)報酬申報所得,請問是否適用累計扣除法?
對私采購的產(chǎn)品需要對公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費用,多少是合規(guī)的?
稅務(wù)局說有關(guān)酒的進(jìn)項票都不能抵稅了,之前2022年到現(xiàn)在都所有票需要補稅,如何查哪些已經(jīng)抵稅
老師,請問匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填寫
老師好,個稅查詢里面顯示更正申報,在試一下又顯示下圖,請問下這是申報成功了嗎?
給工人支付生活費,賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
就是,我這邊做賬,有一部分廠家應(yīng)該報銷的,我做了其他應(yīng)收款,然后這一部分,可能廠家不報銷了,我的其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么辦
同學(xué),你好 你之前完整分錄怎么做的?
借,管理費用,貸,銀行存款。借,其他應(yīng)收款,貸,管理費用。
同學(xué),你好 紅沖這個分錄
借,管理費用,貸,其他應(yīng)收款?
借,管理費用 負(fù)數(shù) 貸,銀行存款 負(fù)數(shù) 借,其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù) 貸,管理費用 負(fù)數(shù)