你要想抵扣進(jìn)項(xiàng),就要按9%開票
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤(rùn)點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會(huì)要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們?cè)O(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請(qǐng)問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進(jìn)大米,用于銷售,對(duì)方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
老師,你好,請(qǐng)問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個(gè)點(diǎn)的增值稅專票,我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到的增值稅專票,不應(yīng)該都是能抵扣嗎?上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)多,我抵的少,多交了增值稅,請(qǐng)問現(xiàn)在收到稅務(wù)這個(gè)通知我要怎么弄?
老師您好,我們公司出租給個(gè)體戶商鋪和住房,計(jì)了未開票收入,按5%增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣進(jìn)項(xiàng),屬于老項(xiàng)目。我們公司目前進(jìn)項(xiàng)多,是不是我應(yīng)該弄成9%的稅率,比較好一些呢?
您好老師,我想問一下,我們是一般納稅人勞務(wù)公司,然后現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是我們收到的有一些人員出差住宿和買工具的幾張專票,我想問一下這些能抵扣嗎?另外我們還收了一些這個(gè)項(xiàng)目上用的材料專用發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該是抵扣不了的吧?
如何通過公式提取貸款的天數(shù)呢
老師,我準(zhǔn)備工商年報(bào),注冊(cè)聯(lián)絡(luò)員時(shí),法人信息我核對(duì)很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯(cuò)誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進(jìn)去
凍玉米,是屬于免稅的項(xiàng)目?因?yàn)閮鋈馐敲舛惖?/p>
裝卸費(fèi)的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報(bào)網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
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A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。A公司2019年6月20日從B公司購進(jìn)不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),用于公司行政管理,設(shè)備價(jià)款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對(duì)該設(shè)備采用直線法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限4年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請(qǐng)問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進(jìn)來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?