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老師,我們是小規(guī)模納稅人,從事勞務派遣,我最后季度5%差額開票金額價稅合計449968.31,備注欄扣除額441058.31,我申報增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎,分別是附表和主表,我不確定對不對

老師,我們是小規(guī)模納稅人,從事勞務派遣,我最后季度5%差額開票金額價稅合計449968.31,備注欄扣除額441058.31,我申報增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎,分別是附表和主表,我不確定對不對
老師,我們是小規(guī)模納稅人,從事勞務派遣,我最后季度5%差額開票金額價稅合計449968.31,備注欄扣除額441058.31,我申報增值稅怎么填表。您幫我看下對嗎,分別是附表和主表,我不確定對不對
2023-01-12 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 10:37

報表填寫項目是對的,公司收入額是稅法規(guī)定的免征額范圍內(nèi)的,填寫完成后,點擊申報就可以了。

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快賬用戶3487 追問 2023-01-12 10:39

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-12 10:41

不客氣,有問題盡管提出,老師一定會耐心解答的。

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快賬用戶3487 追問 2023-01-12 11:17

主表填寫的對嗎,是我開具的發(fā)票的收入不含稅金額,

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齊紅老師 解答 2023-01-12 11:36

同學,你好,主表填寫是對的

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報表填寫項目是對的,公司收入額是稅法規(guī)定的免征額范圍內(nèi)的,填寫完成后,點擊申報就可以了。
2023-01-12
您好,您的667.13是根據(jù)差額計算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
你好;? 你增值稅按扣除后的金額來報的; 你 企業(yè)所得稅是根據(jù)你做賬的營業(yè)收入 減去營業(yè)成本來體現(xiàn)的 ;分別去寫哈? ?
2023-03-16
您好,勞務派遣增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入是有差異。
2021-07-12
你好 1.? ?? ?個人住房的話; 增值稅 和附加稅 在月租低于15萬是免增值稅和附加稅的;? ? 印花稅按千分之一減半;? 個稅按10%? ;房產(chǎn)稅按 4%減半; 土地使用稅看地方比例減半? ? ? 2.? ?按照差額之前的金額來判斷是否超過500萬哈? ?
2022-12-14
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