問一下,對(duì)方以個(gè)人的名義開可以吧,你去稅務(wù)局代開。
老師你好,供貨商提供我們的產(chǎn)品貨款22000,發(fā)票已開過來,但是因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題我們公司實(shí)際付貨款20000少付了2000這差額我要應(yīng)收款怎么記賬才平賬?謝謝!
老師 我是供貨商 在2020年給施工單位開具了材料發(fā)票 貨款還沒轉(zhuǎn) 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票對(duì)方不要了 那我這邊應(yīng)付賬款怎么處理
你好,我是用供貨商的單位為總包供貨的,但是現(xiàn)在工程完工兩年了,給我供貨的供貨商企業(yè)注銷了,總包要付我貨款,我怎么開具發(fā)票?怎么收款?
我們欠A工程款,給A找了一個(gè)供貨商,現(xiàn)在A欠賬的單子過來了,但是下面項(xiàng)目部沒有把供貨商的掛賬提交上來,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么寫分錄,就是顯示雖然我欠供貨商的錢,但是我已經(jīng)還A了
老師好,我們單位是建筑企業(yè),施工隊(duì)當(dāng)時(shí)為了購買材料便宜沒有開具發(fā)票,現(xiàn)在讓供貨商給補(bǔ)開了發(fā)票,我該怎么入賬,原賬是:借:預(yù)付賬款—施工隊(duì)貸:應(yīng)付賬款—供貨商,后期付款時(shí)供貨商給我們開具收據(jù)我們直接付款,憑證直接是借:應(yīng)付賬款—供貨商貸:銀行存款或應(yīng)收票據(jù),現(xiàn)在我該怎么入這個(gè)收到的發(fā)票呢,對(duì)方還是開的增值稅專用發(fā)票,麻煩老師給予幫助!謝謝!
老師,請(qǐng)問,我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝