按 “稅后金額還原稅前金額” 計(jì)算: 稅點(diǎn)費(fèi)用 = 404172.67 ÷ (1 - 適用稅率) - 404172.67 (稅率按業(yè)務(wù)類型定,如 9%、3% 等,算出差額即為向甲公司加收的稅點(diǎn))
請(qǐng)問(wèn)老師,掛靠項(xiàng)目的稅負(fù)率要怎么計(jì)算?別人項(xiàng)目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬(wàn),現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計(jì)83萬(wàn),其中23萬(wàn)是人工,剩余的60萬(wàn)是材料費(fèi)用, ,我要怎么計(jì)算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
居民企業(yè)公司主要從事食品的生產(chǎn)和銷售,2020年度取得銷售收入2000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓設(shè)備300萬(wàn)元。2020年,甲公司其他相關(guān)財(cái)務(wù)資料如下:①發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)200萬(wàn)元,上一年結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)150萬(wàn)元。②發(fā)生自然災(zāi)害,損失外購(gòu)的不含增值稅的原材料金額40萬(wàn)元(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),取得保險(xiǎn)公司給予的賠償金額22萬(wàn)元。③向環(huán)保部門支付罰款5萬(wàn)元,支付訴訟費(fèi)1萬(wàn)元。④從境內(nèi)居民企業(yè)乙有限責(zé)任公司分得股息60萬(wàn)元。⑤從境外子公司取得稅后利潤(rùn)80萬(wàn)元,在境外已按照20%的稅率繳納了企業(yè)所得稅。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算甲公司在稅前準(zhǔn)予扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。(3分)(2)計(jì)算甲公司外購(gòu)的原材料在稅前準(zhǔn)予扣除的損失額。(1分)(3)公司支付的罰款和訴訟費(fèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是否準(zhǔn)予扣除?(1分)(4)甲公司從乙有限責(zé)任公司分得的股息是否應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額?(1分)(5)計(jì)算甲公司2020年境外所得匯算清繳時(shí)應(yīng)抵免的企業(yè)所得稅稅額。(4
請(qǐng)問(wèn)老師,根據(jù)個(gè)人產(chǎn)值能夠看出企業(yè)盈虧嗎?或者個(gè)人產(chǎn)值達(dá)到多少企業(yè)才有利潤(rùn)?例如:3月份我公司銷售收入240萬(wàn)元:其中材料占43%,人工工資占25%,電費(fèi)占4.53%,制造費(fèi)用占6.96%,其它三大期間費(fèi)用占35%,虧損35萬(wàn)元,員工120人,平均每人產(chǎn)值是2萬(wàn)元,怎么計(jì)算個(gè)人產(chǎn)值中料工費(fèi)各占多少比例?
李某于2018年底承包甲公司,不改變企業(yè)性質(zhì),協(xié)議約定李某每年向甲公司繳納400萬(wàn)承 包費(fèi)后,經(jīng)營(yíng)成果歸李某所有。甲公司適用企業(yè)所得稅稅率25%,假設(shè)2019年該公司有關(guān) 所得稅資料和員工王某的收支情況如下 (1)甲公司會(huì)計(jì)利潤(rùn)667.5萬(wàn)元,其中含國(guó)債利息收入10萬(wàn)元、從居民企業(yè)分回的投資收 益40萬(wàn)元 (2)甲公司計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)時(shí)扣除了營(yíng)業(yè)外支出300萬(wàn)元,系非廣告性贊助支出。 (3)甲公司以前年度虧損50萬(wàn)元可以彌補(bǔ)。 (4)員工王某每月工資18000元,每月符合規(guī)定的專項(xiàng)扣除2800元、專項(xiàng)附加扣除1500元;另外王某2019年2月應(yīng)從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入35000元。 某經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)納稅所得額=(667.5-216.88-400)×10000-60000=446200 (元),適用的稅率為30%,速算扣除數(shù)為40500元,2019年李某承包甲公司應(yīng)繳納個(gè)人所 得稅=446200×30%-40500=93360(元)為何經(jīng)營(yíng)所得不扣員工工資啊
甲企業(yè)是增值稅般納稅人,企業(yè)所得稅稅率為25%,利潤(rùn)總額是300萬(wàn)元2020年收入總額1050萬(wàn)元中包括國(guó)債利息收入50萬(wàn)元和轉(zhuǎn)讓非專利技術(shù)收入200萬(wàn)元,產(chǎn)品銷售成本300萬(wàn)元。發(fā)生的成本費(fèi)用中銷售費(fèi)用200萬(wàn)元,管理費(fèi)用100萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元??鄢某杀举M(fèi)用中,工資費(fèi)用100萬(wàn)元,包含公司殘疾員工的工資10萬(wàn)元。職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元。當(dāng)年1月1日從銀行借款200萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),利息支出20萬(wàn)元,年利率10%。當(dāng)年企業(yè)向其關(guān)聯(lián)方借款100萬(wàn)元,支付利息12萬(wàn)元。全年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,廣告費(fèi)100萬(wàn)元。通過(guò)當(dāng)?shù)毓娼M織向貧困山區(qū)捐款90萬(wàn)元,企業(yè)資助貧困兒童,自行捐贈(zèng)15萬(wàn)元。稅收的滯納金6萬(wàn)元,非廣告的贊助支出10萬(wàn)元。計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。管理費(fèi)用中研發(fā)成功的新技術(shù)研究費(fèi)用30萬(wàn)元。計(jì)算中公司2020年應(yīng)該繳納的所得稅.教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算,廣告費(fèi),公益捐贈(zèng),滯納金,贊助,壞賬準(zhǔn)備不能稅法扣除么,怎么計(jì)算?
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?