你好,這里的負(fù)數(shù)3萬,正數(shù)29000都是當(dāng)季度的金額??
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤表的時(shí)候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對?謝謝老師
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計(jì)繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤15萬元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷售額有498萬了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
#提問#老師好,想咨詢下:我們在22.05年匯算21年的所得稅時(shí),直接把銷售費(fèi)用增加了33萬。原來在21年第四季度的季度利潤是-5 現(xiàn)在就變成了-38萬。 我現(xiàn)在季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤期初數(shù)用的是四季度財(cái)務(wù)的期末數(shù),而我現(xiàn)在馬上要報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,我應(yīng)該怎么辦呢
老師你好!請問下第三季度利潤是負(fù)數(shù)-30000萬,第四季度利潤是29000元,應(yīng)該不用交稅吧,或者說賬務(wù)怎樣處理比較好,謝謝
老師請問一下這個(gè)賬,怎么處理一下,我三季度收入是2180734.87,成本是1052032.45,但是我就為了少上企業(yè)所得稅,暫估了成本應(yīng)付賬款 借工程施工 貸應(yīng)付賬款1128702.42,就做平了,把成本也轉(zhuǎn)了,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應(yīng)付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負(fù)了好多,我怎么把三季度暫估款沖平,是借應(yīng)付賬款,貸工程施工,那成本怎么做分錄呢?求速解,謝謝利潤都負(fù)了
老師 你好 我想問下就是我們租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)改擴(kuò)建的支出可以記固定資產(chǎn)嗎
老師,成立民非組織團(tuán)體協(xié)會(huì),會(huì)員交會(huì)費(fèi),請問我們要開什么發(fā)票給會(huì)員
預(yù)收賬款重分類做到應(yīng)收賬款科目里面、應(yīng)收帳款就變成負(fù)的了、是這個(gè)道理嗎?
老師,匯算24年個(gè)稅,之前沒有添加子女教育,贍養(yǎng)老人扣除項(xiàng),顯示需要交200元稅款,如果現(xiàn)在添加上可以扣除嗎?
老師您好,我們是施工行業(yè),老板朋友偶爾會(huì)用我們公司,扣的他們的稅費(fèi),計(jì)入什么科目,謝謝
哪里有財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)修面授班?包括集團(tuán)合并報(bào)表的,
老師您好,新開的酒店,5月底公戶發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是沒有開發(fā)票,可以從6月開始建賬套嗎
老師您好,老板有兩個(gè)公司,有家公司是代加工,中標(biāo)的公司負(fù)責(zé)對外開票收款,現(xiàn)在要求代加工的公司按每個(gè)月發(fā)貨的金額給中標(biāo)公司開票,這個(gè)是只能到月底的最后一天才知道數(shù)據(jù),還有價(jià)格不知道怎么訂?不知道怎么操作
老師 你好 我想問下就是我們租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)改擴(kuò)建的支出可以記固定資產(chǎn)嗎
老師,如果這個(gè)酒廠是小規(guī)模納稅人,這筆賬如何算?麻煩老師寫一下解題思路,辛苦了,謝謝!
負(fù)數(shù)3萬是第三季度的利潤金額,正數(shù)2.9萬是第四季度的金額
你好,這種情況不需要繳納所得稅,不需要做所得稅的分錄?
好的,謝謝老師!就是電子稅務(wù)局上正常申報(bào)就好。
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。