學(xué)員您好,是的,要的
老師,我是小規(guī)模納稅人,9月份開局2張電費(fèi)專票,電費(fèi)如果做其他業(yè)務(wù)收入,要交增值稅,報(bào)表怎么填那?在哪一欄申報(bào)增值稅?季報(bào)要申報(bào)所得稅嗎?看所得稅報(bào)表只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有其他業(yè)務(wù)收入這欄呀?
其他業(yè)務(wù)收入需要申報(bào)增值稅嗎
老師,減免的稅金轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入,填寫增值稅申報(bào)表時,把他填入小規(guī)模免稅收入?
老師好,請教一下印花稅申報(bào)是當(dāng)月進(jìn)貨金額+當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入金額的合計(jì)數(shù)?0.03%嗎,原材料還有其他業(yè)務(wù)收入需要申報(bào)嗎?
老師,其他業(yè)務(wù)收入的金額需要填報(bào)增值稅申報(bào)嗎?
還想問一下,基本戶計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)會計(jì)分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費(fèi)一系列會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個稅返還計(jì)入其他營業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這筆個稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問題1:那我們要讓審計(jì)修改個稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計(jì)就是按照會計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤負(fù)的8萬多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費(fèi)沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會計(jì)分錄怎么寫?
年初預(yù)發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補(bǔ)。補(bǔ)發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計(jì)稅嗎?
其他業(yè)務(wù)收入沒開過發(fā)票,往哪里填數(shù)據(jù)呢?
同學(xué)您好,你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
老師我是小規(guī)模的,剛才填到無票收入里了,可以嗎?
你好,可以的, 沒問題
交的這個所得稅不用12月份計(jì)提吧?
是的沒錯,這 是要的
老師,我印花稅季報(bào),0申報(bào),這個應(yīng)稅憑證書立日期怎么填?
同學(xué)您好,填當(dāng)季或月的最后一天即可
好的謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,