同學(xué),你好 應(yīng)該按照合同金額來(lái)申報(bào)
老師您好,請(qǐng)教。我們公司今年有發(fā)生工程合同的簽訂,以及購(gòu)銷(xiāo)合同的簽訂,但是這些都沒(méi)有申報(bào)印花稅,按理應(yīng)該發(fā)生業(yè)務(wù)期滿15日內(nèi)申報(bào),但是漏了申報(bào),我該按什么基數(shù)在下個(gè)月補(bǔ)申報(bào)萬(wàn)分之三印花稅?
老師,我們施工費(fèi)如果要補(bǔ)交印花稅的話,那是不是合同也要補(bǔ)齊呢,如果有些合同是年度合同的話,沒(méi)有在合同注明金額的或者說(shuō)合同丟失了的怎么辦呢,是不是按發(fā)票上的金額就可以了?
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們與物流公司都沒(méi)有簽訂運(yùn)輸合同,還用交印花稅嗎?物流公司給我開(kāi)運(yùn)費(fèi)的發(fā)票。 1.如果用,按什么稅目,稅率是多少?按照什么金額交? 2.我們3年了都沒(méi)交過(guò)運(yùn)輸合同的印花稅,因?yàn)闆](méi)有合同。這樣有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)教老師,我們印花稅都是當(dāng)月產(chǎn)生發(fā)票了,對(duì)應(yīng)金額,交印花稅,如果按照合同的話,有時(shí)合同不能及時(shí)拿來(lái),看看我們這么做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),謝謝
您好!老師,建安行業(yè),印花稅如果沒(méi)簽合同,但有收入的話,我是不是可以直接按不含稅收入的萬(wàn)分之三交印花稅呢?有時(shí)候有些有合同,有些沒(méi)合同,我是不是也可以直接按已開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票不含稅收入金額的萬(wàn)分之三交印花稅呢?因?yàn)樘y清理有合同和沒(méi)合同的了,我們公司除了要交和客戶簽合同的印花稅外,是不是還要加上采購(gòu)合同金額的萬(wàn)分之三也要交印花稅呢?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
那我們補(bǔ)一下,也是可以的吧
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
請(qǐng)問(wèn)老師,新的印花稅法是從22年1月開(kāi)始的么,如果是的話,我們之前的可以不用補(bǔ),從22年1月以后補(bǔ)起來(lái)可以么
同學(xué),你好 之前的需要補(bǔ)起來(lái)