學(xué)員你好,本年應(yīng)交稅費(fèi)=261111.99-72895.77=188216.22
老師,我想看一下賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的本年累計(jì)數(shù),是不是看借方本年累計(jì)數(shù)?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
本年累計(jì)應(yīng)交增值稅是看余額表里哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師好,你看下 這張圖,本年累計(jì)交的增值稅 是看本年累計(jì) 第19行吧 附加稅就是39-41行合計(jì)數(shù) 是這樣吧
應(yīng)交增值稅是本年累計(jì)數(shù)208346.55吧
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行
那這個(gè)12月申報(bào)上來(lái)看,數(shù)不對(duì)吧
這個(gè)申報(bào)只能看當(dāng)月數(shù),你的科目余額是累計(jì)數(shù)
是第二列哦,第二列不是本年累計(jì)數(shù)嘛,應(yīng)納稅額就是本年應(yīng)交的增值稅吧,20023.6
我看這個(gè)老師也這么說(shuō)
你的賬里沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我查稅款繳納2022年的,是和申報(bào)表一樣的,那就是2萬(wàn)多吧應(yīng)交增值稅
如果都一致就沒(méi)有問(wèn)題