你好!這個(gè)年末的繳納增值稅的取數(shù)是哪里來(lái)的呢?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
老師,統(tǒng)計(jì)表上的應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額的借方?對(duì)嗎
增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)是不是本年總共繳納的增值稅
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計(jì)的增值稅,老師,填寫(xiě)本年累計(jì)的增值稅是填寫(xiě)納稅申報(bào)報(bào)主表里24行的應(yīng)納稅額合計(jì)里的本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)19行里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)27行里的本期已繳稅額的本年累計(jì)數(shù)呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒(méi)有開(kāi)票額度了,在第三季度月初開(kāi)票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費(fèi)用的公式怎么理解?為什么遞延會(huì)出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實(shí)性的情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有相關(guān)模板,謝謝
這是過(guò)了嗎?不知道拿的到證書(shū)不?
你好 請(qǐng)問(wèn)一般餐飲店具體要對(duì)哪些商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)呢
統(tǒng)計(jì)本年繳納的增值稅,我是說(shuō)根據(jù)明細(xì)賬里面的應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的本年累計(jì)發(fā)生額填列對(duì)嗎
你好,需要用本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅扣除期末余額加上上年度應(yīng)交稅費(fèi)余額
你到底專(zhuān)不專(zhuān)業(yè)啊
你好!請(qǐng)問(wèn)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,月底是否結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅到已交增值稅的二級(jí)科目,如果有結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅查看就可以,如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),需要倒擠出來(lái)!
你好!也可以查看你的最后一個(gè)月申報(bào)表查看
看最后一個(gè)月申報(bào)表上面的本年累計(jì)數(shù)嗎,看哪一行的呢
你好!增值稅申報(bào)表主表,第24行應(yīng)納稅額合計(jì),就是你們今年總共交的
你好,如果存在留底稅呢
你好!在增值稅申報(bào)表主表的第20欄的期末留抵稅額