你好!這個(gè)年末的繳納增值稅的取數(shù)是哪里來(lái)的呢?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
老師,未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計(jì)的本年合計(jì)增值稅額是貸方的本年累計(jì)發(fā)生額數(shù)?
老師,統(tǒng)計(jì)表上的應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額的借方?對(duì)嗎
增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)是不是本年總共繳納的增值稅
老師,填寫(xiě)工商年報(bào)里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計(jì)的增值稅,老師,填寫(xiě)本年累計(jì)的增值稅是填寫(xiě)納稅申報(bào)報(bào)主表里24行的應(yīng)納稅額合計(jì)里的本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)19行里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)數(shù),還是填寫(xiě)27行里的本期已繳稅額的本年累計(jì)數(shù)呀?
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢(qián),一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢(qián),這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
統(tǒng)計(jì)本年繳納的增值稅,我是說(shuō)根據(jù)明細(xì)賬里面的應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的本年累計(jì)發(fā)生額填列對(duì)嗎
你好,需要用本年累計(jì)的應(yīng)交增值稅扣除期末余額加上上年度應(yīng)交稅費(fèi)余額
你到底專不專業(yè)啊
你好!請(qǐng)問(wèn)你是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,月底是否結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅到已交增值稅的二級(jí)科目,如果有結(jié)轉(zhuǎn)在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅查看就可以,如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),需要倒擠出來(lái)!
你好!也可以查看你的最后一個(gè)月申報(bào)表查看
看最后一個(gè)月申報(bào)表上面的本年累計(jì)數(shù)嗎,看哪一行的呢
你好!增值稅申報(bào)表主表,第24行應(yīng)納稅額合計(jì),就是你們今年總共交的
你好,如果存在留底稅呢
你好!在增值稅申報(bào)表主表的第20欄的期末留抵稅額