已交的應(yīng)該是借方發(fā)生額合計,因為我們繳納的時候是借應(yīng)交稅費——未交增值稅貸銀行存款,如果是應(yīng)交增值稅,那就是期末的余額,這是表示應(yīng)交未交的
老師,未交增值稅的本年累計發(fā)生額借方是表示本期已繳納的稅額么?為什么電子稅局里合計的本年合計增值稅額是貸方的本年累計發(fā)生額數(shù)?
老師,統(tǒng)計表上的應(yīng)交增值稅本期累計發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計發(fā)生額的借方?對嗎
老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應(yīng)納稅額合計里的本年累計數(shù),還是填寫19行里的應(yīng)納稅額本年累計數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數(shù)呀?
老師,你好,統(tǒng)計報表上的應(yīng)交增值稅(本期累計發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計發(fā)生額
應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)看本年累計貸方還是借方金額
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責任,保護您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目發(fā)生額是由“應(yīng)交稅費—應(yīng)繳增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目結(jié)轉(zhuǎn)過來的,一般都是貸方余額,表示本期應(yīng)實際繳納的增值稅金額,借方表示本期上交上期應(yīng)該繳納的增值稅金額。其相關(guān)會計分錄如下: 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅, 貸:銀行存款。
老師,劃紅線的217014.98是從電子稅局一個月一個月加出來的20年增值稅額合計數(shù),正好是貸方累計發(fā)生額數(shù),借方那個累計發(fā)生額289382.26,電子稅局里為啥不是289382.2呢
那你需要看一下相差有多少,是否存在留抵和計提的差異
差72367.28,這個建筑公司在外地有工程,有外地預(yù)交的增值稅,應(yīng)該是外地預(yù)交的稅額么?
很有可能是這個導致的呢