你好,不可以的, 下月才可抵

老師,我11月開了銷項(xiàng)票,12月才提供成本票來,那我可以按12月的銷項(xiàng)來進(jìn)行抵扣嗎?
老師你好,我們公司這個月銷項(xiàng)開多了,進(jìn)項(xiàng)少,馬上月初了,有一部分進(jìn)項(xiàng)12月初才可以到,12月初到的進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣我這個月的銷項(xiàng)嗎
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧,就是這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
老師,我們公司12月份銷項(xiàng)發(fā)票大于進(jìn)項(xiàng),那就要繳稅了,我們現(xiàn)在再要求采購進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,是不是一定要發(fā)票開在12月份,一月份進(jìn)來的話,就不能抵扣這波12月的銷項(xiàng),要繳稅
老師我12月收到農(nóng)產(chǎn)品,12月就銷售了,發(fā)票要一月份才來,那我12月可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計(jì)分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


那我12月怎么的入庫金額怎么算呢,比如說我買了一萬的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅有900,我又沒收到發(fā)票又做不了進(jìn)項(xiàng)稅額
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
我產(chǎn)品12月暫估入庫金額是一萬,當(dāng)月就賣了,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是一萬,次月我紅沖了,入庫金額又變成了9100萬,成本也變成了9100
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
那次月我的差額900怎么做呢?
同學(xué)您好,紅沖一萬再做9100就好