您好,可以的12月的銷項(xiàng)可以抵扣11月進(jìn)項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,我11月開了銷項(xiàng)票,12月才提供成本票來,那我可以按12月的銷項(xiàng)來進(jìn)行抵扣嗎?
我11月份銷項(xiàng),開出去了,進(jìn)項(xiàng)票12 月才來,沒發(fā)抵扣了,有什么辦法解決嗎
老師,11月我們開具專票出去,下個(gè)月12月才能有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票,那12月申報(bào)增值稅時(shí),12月才收到的進(jìn)項(xiàng),能抵扣11月的銷項(xiàng)嗎?(想確定一下,急)
老師我12月收到農(nóng)產(chǎn)品,12月就銷售了,發(fā)票要一月份才來,那我12月可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
@值班付老師(不私加))請(qǐng)問:老師11月開銷票,12月報(bào)11月增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),2月紅沖了銷項(xiàng)票,想問問11月抵扣的進(jìn)項(xiàng)票有退回來嗎
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?