同學您好,請稍等,問題正在解答中
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務上的風險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
同學您好1 這里需要明確的一點是,有資質(zhì)的公司與你們公司之間簽訂的合同是怎么約定的,主要是看食材費用如何結(jié)算,如果對方只是賺取管理費,那么你們付給供應商的就應該全部是食材費用。如果你們與對方簽訂的合同約定,你們?nèi)课薪o他們,有他們來采購食材、食材差價由他們賺的話,那么這預付的5萬就屬于你們的之間合同的結(jié)算價款,如果是委托合同就屬于勞務結(jié)算價款
我都說的很明白了,老師看下我的問題描述,不用說別的怎么約定,我說的問題很明白
同學您好! 您付的50000元先換成不含稅金額,50000/1.06=47169.81元,然后再按照10%的比例剝離管理費用,47169.81/1.1=42881.65元,這里的42881.65元為食材費用,另外47169.81-42881.65=4288.16為管理費用
那老師我有點不明白這個管理費開票金額是食材費的10%,那么是不是管理費是不是本身是含稅額咋,他算價外稅還是價內(nèi)稅啊
同學您好! 因為從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,也就是食材和管理費都按6%的增值稅稅率計算的。也就是說你們與對方本質(zhì)上在提供一種管理服務,食材及管理費均按照6%征稅
我問的意思是管理費10%征收,然后按這個價格開的增值稅發(fā)票,那么這個約定的10%是不是本身也含著稅,需要再剝離
同學您好! 從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,可以看出管理費10%是不含稅的,后面的10%2B1萬=11萬都是不含稅的
老師,麻煩如果按上面的算法,如果食材費673364.2元,管理費10%是67336.42元,稅費是6%算44442.04元,總共合計785142.66元。只有40萬元能付,那么食材費,管理費應是多少
同學您好! 先把40萬換算成不含稅金額=400000/1.06=377358.49元,然后再按照比例分攤,食材費應分攤=377358.49/(1%2B10%)=343053.17,管理費用=377358.49-343053.17=34305.32元