同學(xué)您好,請稍等,問題正在解答中
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當(dāng)月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當(dāng)月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當(dāng)月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當(dāng)月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質(zhì)公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應(yīng)商需向我方收取管理費10%稅費6%當(dāng)月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當(dāng)月底我方只付給別家有資質(zhì)公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
老師,自然人電子稅務(wù)局和電子稅局開具的中國稅收居民身份證明有什么區(qū)別?
某公司未依照規(guī)定的期限公示年度報告,時間持續(xù)三年,像這種情況,稅務(wù)局一般有什么處罰,請詳細(xì)說明?
老師其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎?實收資本多了,公司可以注銷嗎?
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老師好,我司是一般納稅人,早前與另一自然人股東組建一公司,認(rèn)繳注資款,沒有繳,公司一直虧損,現(xiàn)將我司的股份全轉(zhuǎn)讓給另一自然人股東,請問我司需要交什么稅呢?
老師,核對應(yīng)付職工薪酬時發(fā)現(xiàn)24年的計提額比實際支付額多了1、5萬,25年1月份該如何處理
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老師申請調(diào)整發(fā)票額度,一直沒有審核。怎么解決快點。是專管員在審核嗎?還是其他人
同學(xué)您好1 這里需要明確的一點是,有資質(zhì)的公司與你們公司之間簽訂的合同是怎么約定的,主要是看食材費用如何結(jié)算,如果對方只是賺取管理費,那么你們付給供應(yīng)商的就應(yīng)該全部是食材費用。如果你們與對方簽訂的合同約定,你們?nèi)课薪o他們,有他們來采購食材、食材差價由他們賺的話,那么這預(yù)付的5萬就屬于你們的之間合同的結(jié)算價款,如果是委托合同就屬于勞務(wù)結(jié)算價款
我都說的很明白了,老師看下我的問題描述,不用說別的怎么約定,我說的問題很明白
同學(xué)您好! 您付的50000元先換成不含稅金額,50000/1.06=47169.81元,然后再按照10%的比例剝離管理費用,47169.81/1.1=42881.65元,這里的42881.65元為食材費用,另外47169.81-42881.65=4288.16為管理費用
那老師我有點不明白這個管理費開票金額是食材費的10%,那么是不是管理費是不是本身是含稅額咋,他算價外稅還是價內(nèi)稅啊
同學(xué)您好! 因為從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,也就是食材和管理費都按6%的增值稅稅率計算的。也就是說你們與對方本質(zhì)上在提供一種管理服務(wù),食材及管理費均按照6%征稅
我問的意思是管理費10%征收,然后按這個價格開的增值稅發(fā)票,那么這個約定的10%是不是本身也含著稅,需要再剝離
同學(xué)您好! 從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,可以看出管理費10%是不含稅的,后面的10%2B1萬=11萬都是不含稅的
老師,麻煩如果按上面的算法,如果食材費673364.2元,管理費10%是67336.42元,稅費是6%算44442.04元,總共合計785142.66元。只有40萬元能付,那么食材費,管理費應(yīng)是多少
同學(xué)您好! 先把40萬換算成不含稅金額=400000/1.06=377358.49元,然后再按照比例分?jǐn)偅巢馁M應(yīng)分?jǐn)?377358.49/(1%2B10%)=343053.17,管理費用=377358.49-343053.17=34305.32元