同學您好,請稍等,問題正在解答中

自家飯店通過別家有資質公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費
自家飯店通過別家有資質公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付
自家飯店通過別家有資質公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
自家飯店通過別家有資質公司管理,別家公司開取發(fā)票付款給供應商需向我方收取管理費10%稅費6%當月本公司食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元。 當月底我方只付給別家有資質公司5萬元代付給供貨商,其他掛賬,那么這5萬元里實際有多少是付給供貨商的食材費 意思就是有發(fā)票,就是他把總共11.66萬的發(fā)票都開了,但是我們只能先給他5萬元讓他代付,這5萬里有多少是食材費
老師好,我是生產企業(yè),銷售外銷占60%,內銷40%,進項大多用在內銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權轉讓給新股東,股權轉讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉的。老板為啥不讓我去給轉下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
醫(yī)保局將生育補貼款先打入公司賬戶后轉給員工時怎么做會計分錄?
老師!我們是分公司,項目以集團公司名義簽訂合同,開發(fā)票,收款!項目結算后!以房抵債,房子抵給集團,集團又抵給供應商!以房抵債過程中產生的一切費用都有我們分公司承擔,這樣的情況,分公司繳納的稅金我們是列支在項目成本中!還是稅金及附加中(計提稅金),我之前的列支在項目成本中
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉的。老板為啥不讓我去給轉下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
為什么這道題還要算一個半年期的折現(xiàn)率?為什么不直接拿1/2票面利率去算有效口徑。
老師,我11月份申報10月的增值稅,11月3號開的進項票,我11月份能勾選抵扣10月份的增值稅嗎?勾選跟開票日期有關系嗎?
你好老師,5480元發(fā)票收稅點是不是5480/1.13=4849.557522元5480-4849.55=630.45這些稅點錢
以前年度的折舊計提多了,稅務讓調增所得稅報表,具體牽扯到所得稅的哪幾個報表的哪幾項
同學您好1 這里需要明確的一點是,有資質的公司與你們公司之間簽訂的合同是怎么約定的,主要是看食材費用如何結算,如果對方只是賺取管理費,那么你們付給供應商的就應該全部是食材費用。如果你們與對方簽訂的合同約定,你們全部委托給他們,有他們來采購食材、食材差價由他們賺的話,那么這預付的5萬就屬于你們的之間合同的結算價款,如果是委托合同就屬于勞務結算價款
我都說的很明白了,老師看下我的問題描述,不用說別的怎么約定,我說的問題很明白
同學您好! 您付的50000元先換成不含稅金額,50000/1.06=47169.81元,然后再按照10%的比例剝離管理費用,47169.81/1.1=42881.65元,這里的42881.65元為食材費用,另外47169.81-42881.65=4288.16為管理費用
那老師我有點不明白這個管理費開票金額是食材費的10%,那么是不是管理費是不是本身是含稅額咋,他算價外稅還是價內稅啊
同學您好! 因為從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,也就是食材和管理費都按6%的增值稅稅率計算的。也就是說你們與對方本質上在提供一種管理服務,食材及管理費均按照6%征稅
我問的意思是管理費10%征收,然后按這個價格開的增值稅發(fā)票,那么這個約定的10%是不是本身也含著稅,需要再剝離
同學您好! 從您的資料食材費發(fā)生10萬,那么管理費是1萬,稅費是11*6%=0.66萬元,合計11.66萬元,可以看出管理費10%是不含稅的,后面的10%2B1萬=11萬都是不含稅的
老師,麻煩如果按上面的算法,如果食材費673364.2元,管理費10%是67336.42元,稅費是6%算44442.04元,總共合計785142.66元。只有40萬元能付,那么食材費,管理費應是多少
同學您好! 先把40萬換算成不含稅金額=400000/1.06=377358.49元,然后再按照比例分攤,食材費應分攤=377358.49/(1%2B10%)=343053.17,管理費用=377358.49-343053.17=34305.32元